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[多选题]

下列关于审计委员会在内部控制中的作用的说法中,正确的有()

A.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统

B.董事会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务基本相同

C.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告

D.如果对拟采用的财务报告的任何方面不满意,审计委员会应告知董事会

答案
ACD
本题考核审计委员会在内部控制中的作用董事会应决定委派给审计委员会的责任审计委员会的任务会因企业的规模复杂性及风险状况而有所不同选项B的说法不正确
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第1题

下列关于企业内部监督的表述错误的是()。

A.监控活动由个别评估所组成,其可确保企业内部控制能持续有效的运作

B.企业组织开展内部监督评价,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据

C.对于内部监督机制的有效性进行认定和评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用

D.整个内部控制的执行过程必须被监督

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第2题

根据《企业内部控制评价指引》,企业组织开展内部监督评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥评价作用。()
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第3题

下列关于企业治理层在内部控制中的职责的说法中,正确的有()。

A.建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任

B.监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督

C.经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行

D.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况

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第4题

下列关于《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的说法中,正确的是()

A.《基本规范》是内部控制的总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用

B.《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位

C.《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关的内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引

D.根据《评价指引》规定,内部控制自我评价是由监事会及独立董事实施的

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第5题

下列各项中,不属于审计委员会职责的是()。

A.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述

B.核查对外报告规定的遵守情况

C.复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应

D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告

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第6题

关于内部审计在内部控制中的作用表现说法错误的是()

A.评价内部控制并参与重大内部控制程序制定与修订

B.监督内部控制的运行是内部审计的日常工作

C.有利于实现利润最大化

D.提供管理咨询

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第7题

注册会计师应当考虑内部审计活动及其在内部控制中的作用,以评估财务报表重大错报风险及其对注册会计师审计程序的影响。具体来说,在内部审计的下列活动中,有可能影响注册会计师评估财务报表重大错报风险或影响注册会计师实施的审计程序的有()。

A.监督企业的内部控制

B.检查财务信息和经营信息

C.评价经营活动的效率

D.评价法律法规的遵守情况

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第8题

下列关于审计委员会在风险管理组织职能体系中的作用,表述不正确的是()

A.审计委员会一般有责任确保企业履行对外报告的义务

B.确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务

C.审计委员会应对财务报表后所附的与财务有关的信息进行复核

D.审计委员会应根据实际需要不定期对其权限及其有效性进行复核

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第9题

下列有关单位层面内部控制的说法中,正确的是()。

A.内部控制牵头部门负责内部控制的具体执行工作

B.单位应当充分发挥各部门或岗位在内部控制中的作用

C.单位的财会部门就是单位的内部控制牵头部门

D.单位的内部审计部门不能参与到内部控制的相关工作中

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第10题

内部控制与内部审计相辅相成,互相渗透,内部审计在内部控制中的作用不包括()。

A.审计监督

B.评价鉴证

C.咨询服务

D.决策控制

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第11题

在公司治理的经验当中,审计委员会的设立、独立性和职能发挥占据着越来越重要的作用,那么下列关于
审计委员会的说法中,不正确的是()。

A.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统

B.审计委员会需要检查对外报告规定的遵守情况

C.审计委员会的义务之一是确保充分且有效的内部控制

D.审计委员会主席可以不出席年度股东大会

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