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[主观题]

_________指审计人员在对被审计单位内部控制进行初评的基础上,为证实该控制是否在实际工作中得以

贯彻执行,贯彻执行的实际效果是否符合设立该控制的初衷而进行的测试活动.

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第1题

A注册会计师是R公司2005年度会计报表项目负责人,在对审计工作底稿复核过程中,注意到以下事项,请
代为判断助理人员得出的相关审计结论是否正确。

注册会计师与被审核单位在盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础方面存在异议,且无法协商一致时,应当在意见段后增列说明段予以反映。()

A.正确

B.错误

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第2题

在对库存现金进行监盘时,参与的人员必须包括。()。

A.审计人员

B.被审计单位出纳员

C.被审计单位会计主管人员

D.被审计单位管理层

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第3题

审计人员在对企业进行审计过程中有权对被审计单位的会计资料进行审计,有权查阅会计档案。 ()A.正

审计人员在对企业进行审计过程中有权对被审计单位的会计资料进行审计,有权查阅会计档案。 ()

A.正确

B.错误

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第4题

注册会计师在对被审计单位应付账款审计时,下列程序中可以检查应付账款是否计入正确的会计期间,是
否存在未入账的应付账款的有【】

A.检查资产负债表日后收到的购货发票,关注购货发票的日期,确认其人账时间是否正确.

B.检查债务形成的相关原始凭证,如供应商发票、验收报告或入库单等

C.针对资产负债表日后付款项目,检查银行对账单及有关付款凭证,询问被审计单位的会计和采购人员

D.检查资产负债表日后应付账款明细账贷方发生额的相应凭证,确定其人账时间是否正确.

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第5题

在对库存现金进行盘点时,参与盘点的人员必须包括()。

A.注册会计师

B.被审计单位出纳员

C.被审计单位会计主管人员

D.被审计单位管理层

E.会计师事务所负责人

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第6题

在对库存现金进行盘点时,参与盘点的人员有()

A.被审计单位出纳人员

B.被审计单位管理当局

C.审计人员

D.被审计单位会计主管人员

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第7题

在对被审计单位库存现金实施监盘过程中,负责清点现金的应当是()。

A.审计人员

B.出纳员

C.会计主管

D.仓库保管员

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第8题

在对银行存款进行审计时,注册会计师向被审计单位在本期存过款的银行发函,零余额账户和在本期内注销的账户不需要发函。
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第9题

在对银行存款进行审计时,注册会计师向被审计单位在本期存过款的银行发函,零余额账户和在本期内注销的账户不需要发函。()
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