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[主观题]

检查风险是被审计单位的内部控制制度或程序不能及时防止或发 现某项认定发生重大错报

的可能性。 ()

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第1题

检查风险是被审计单位的内部控制制度或程序不能及时防止或发现某项认定发生重大错报的
可能性。()

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第2题

检查风险是被审计单位的内部控制制度或程序不能及时防止或发现某项认定发生重大错报的可能性。 ()此题为判断题(对,错)。
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第3题

以下关于注册会计师实施的风险评估程序的说法中,不正确的是

A.注册会计师询问的对象仅限于被审计单位的内部人员

B.分析程序可以用于风险评估程序,也可以用于对财务报表的总体复核

C.注册会计师可以通过观察被审计单位的经营活动增加对被审计单位的了解

D.通过检查被审计单位的内部控制手册可以了解被审计单位组织结构和内能控制制度的建立健全情况

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第4题

注册会计师方法的发展经历了以下几个阶段()。

A.以会计凭证和账簿的详细检查为特征的账项基础审计

B.以被审计单位是否遵守了特定的程序规划或条例为特征的合规性审计

C.以内部控制测试为基础的抽样审计为特征的制度基础审计

D.以重大错报风险的识别、评估、应对为审计工作主线的风险导向审计

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第5题

注册会计师审计方法的发展经历了以下哪几个阶段()。

A.以会计凭证和账簿的详细检查为特征的账项基础审计

B.以被审计单位是否遵守了特定的程序规划或条例为特征的合规性审计

C.以内部控制测试为基础的抽样审计为特征的制度基础审计

D.以重大错报风险的识别、评估、应对为审计工作主线的风险导向审计

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第6题

注册会计师审计方法的发展经历了以下哪几个阶段()

A.以会计凭证和账簿的详细检查为特征的账项基础审计

B.以被审计单位是否遵守了特定的法律、法规、程序或规则为特征的合规性审计

C.以内部控制测试为基础的抽样审计为特征的制度基础审计

D.以重大错报风险的识别、评估、应对为审计工作主线的风险导向审计

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第7题

下列各项中,不属于注册会计师实施分析程序的主要目的的是_____。

A.用作实质性程序将检查风险降至可接受水平

B.在审计结束或临近结束时对财务报表进行总体复核

C.用于内部控制的了解中

D.用作风险评估程序,以了解被审计单位及其环境

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第8题

以下属于重大差异或缺陷风险的评估程序的有()

A.询问被审计单位相关人员及组织相关管理层

B.查阅被审计单位的经营业务手册、内部控制手册等资料

C.查阅被审计单位年度经营计划、财务预算等文件

D.检查交易或事项的凭证和记录

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第9题

下列不属于风险评估程序的是()。

A.询问管理层以及被审计单位内部其他人员

B.分析程序

C.观察和检查

D.控制测试

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第10题

注册会计师可以通过修正(),来改变其对被审计单位控制风险的估计水平。

A.了解与某项认定有关的内部控制制度所使用的程序

B.执行控制测试所使用的程序

C.执行实质性测试所使用的程序

D.被审计单位的内部控制制度

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