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[判断题]

对无法实施函证的应收账款,注册会计师可以实施的最为有效的审计程序是扩大控制测试的范围。()

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第1题

对无法实施函证的应收账款,注册会计师可以实施的最为有效的审计程序是()。

A.执行分析程序

B.扩大控制测试的范围

C.进行销售业务的截止测试

D.审查与销售有关的文件

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第2题

对无法实施函证的应收账款,注册会计师可以实施的最为有效的审计程序是()。A.执行分析性复核B.扩

对无法实施函证的应收账款,注册会计师可以实施的最为有效的审计程序是()。

A.执行分析性复核

B.扩大符合性测试范围

C.审查与销售有关的凭证及文件

D.进行销售业务的截止性测试

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第3题

下列属于注册会计师对无法实施函证的应收账款实施的审计程序中无效的有()。

A.扩大控制测试的范围

B.审查与销售业务有关的凭证和文件

C.进行分析程序

D.对销售业务进行截止测试

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第4题

对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.抽查有关原始凭据,如销售合同、发票副本及发运凭证等

C.实施实质性程序

D.审查资产负债表日后的收款情况

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第5题

下列有关应收账款函证程序的说法中,正确的是()。

A.除有充分证据表明应收账款对被审计单位财务报表而言是不重要的,注册会计师应当对所有应收账款进行函证

B.对公众利益实体财务报表执行审计时,注册会计师应当实施应收账款函证程序

C.注册会计师通常以资产负债表日为截止日,在资产负债表日后适当时间内实施函证

D.如果被审计单位与应收账款相关的内部控制有效,则可以相应增加函证的范围

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第6题

在实施函证程序后,对于最终无法收到回函的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的替代审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.审查与应收账款相关的原始凭证

C.实施实质性分析程序

D.审查资产负债表日后的收款情况

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第7题

下列有关注册会计师针对应收账款实施函证程序的说法中,恰当的有()

A.若相关内部控制有效,则可以相应减少函证范围

B.注册会计师可采用积极的或消极的函证方式实施函证,也可将两种方式结合使用

C.对回函中出现的不符事项,注册会计师需要调查核实原因,确定其是否构成错报

D.注册会计师应当将询证函回函作为审计证据,纳入审计工作底稿管理,询证函回函的所有权归属于会计师事务所

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第8题

对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.审查与应收账款相关的销货凭证

C.进行分析性复核

D.审查资产负债表日后的收款情况

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第9题

某位注册会计师正在对被审计单位的应收账款执行函证程序。请向该位注册会计师对下列相关问题做出正确的结论。对于通过函证程序无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.审查与应收账款相关的销货凭证

C.进行分析性复核

D.审查资产负债表日后的收款情况

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第10题

对于函证无效的应收账款项目,注册会计师可以实施的最为有效的审计程序是()。

A.进行账龄分析

B.向业务部门员工询问

C.通过分析程序判断其合理性

D.检查销售合同、发票等原始凭证

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