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[多选题]

内部审计对内部控制的评价内容包括()。

A.评价内部控制制度的合法性

B.评价内部控制制度的健全性

C.评价内部控制制度的有效性

D.评价内部控制制度的重要性

E.评价内部控制制度的及时性

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第1题

内部审计人员在对内部控制进行审查和评价后形成的审计报告一般应包括以下哪些方面的内容?()

A.审查评价内部控制的目的、范围

B.审计结论和审计决定

C.对完善内部控制的建议

D.被审计单位的反馈意见

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第2题

内部控制评价指引的主要内容包括()

A.对整体有效性的审计

B.对缺陷的认定

C.评价的内容、流程与方法

D.评价报告及其报送与披露

E.评价应遵循的原则与评价的组织

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第3题

注册会计师应当在审计工作底稿中记录的内容包括()。

A.内部控制审计计划及重大修改情况

B.相关风险评估和选择拟测试的内部控制的主要过程及结果

C.测试内部控制设计与运行有效性的程序及结果

D.对识别的控制缺陷的评价以及形成的审计结论和意见

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第4题

对控制的监督是被审计单位专门针对内部控制运行的一贯性的控制要素。该要素对保证内部控制在整个会计期间的持续有效运行十分重要。对控制的监督主要包括()内容。

A.及时评价控制的设计

B.根据情况变化采取必要纠正措施

C.及时评价控制的运行

D.根据市场变化情况调整经营策略

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第5题

电算化审计的内容包括()。

A.内部控制的检查和评价

B.经济效益审计

C.应用程序审计

D.离任经济责任审计

E.系统开发过程审计

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第6题

电算化审计的内容包括()。

A内部控制的检查与评价

B系统开发过程审计

C应用程序审计

D数据文件审计

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第7题

内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有()。

A.财务审计

B.经营审计

C.管理审计

D.财务管理

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第8题

下列属于内部控制审计工作底稿中记录的内容有()。

A.内部控制审计计划

B.测试内部控制的程序及结果

C.风险评估的过程及结果

D.对控制缺陷的评价

E.形成的审计结论和意见

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第9题

下列对内部控制审计与内部控制自我评价之间的关系的说法中不正确的是()。

A.各自独立

B.单方面利用

C.相互关联渗透

D.测试的内容可能不同

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第10题

内部控制审计与财务报表审计的区别包括()。

A.内部控制测试的期间要求不同

B.对内部控制进行了解和测试的目的不同

C.测试内部控制运行有效性的范围要求不同

D.对控制缺陷的评价和沟通要求不同

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