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[多选题]

组织要定期进行内部审计,以确认环境管理体系(),并把审计发现的信息汇报给管理层。

A.被正确的执行

B.被正确的维护

C.遵照环境管理安排和执行国际标准

D.已经建立

E.实现环境管理目标

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第1题

企业预算管理委员会应当定期组织预算执行情况考核,将各预算执行单位负责人签字上报的预算执行报告和已掌握的动态监控信息进行核对,确认各执行单位预算完成情况。必要时,实行预算执行情况内部审计制度。()
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第2题

会计系统控制是指对会计信息系统实施的,以确保财务报告可靠性为主要目标的控制活动,是内部控制活动的重要组成部分。会计系统控制要发挥良好的功效,要满足的基本要求有()。

A.明确记账人员与经济业务和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员应相互分离、制约,明确每位人员的职责和权限

B.明确重大投资、资产处置、资金调度和其他重要经济事项决策和执行的监督、制约程序

C.明确财产清查的范围、期限和组织程序;明确对会计资料定期进行内部审计的办法和程序

D.对货币资金控制、采购与付款控制、销售与收款控制、对外投资控制、成本费用控制、固定资产控制、存货控制等关键环节进行严格控制

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第3题

下列各项中,属于单位内部会计监督制度要求的有()

A.相关责任人的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约

B.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确

C.要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确。

D.对单位负责人定期进行内部审计的程序应当明确

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第4题

可以执行环境管理体系内部审计的人员包括(),这些人员必须胜任审计工作。

A.所有员工

B.环境管理代表,

C.组织选择的第三方

D.组织内部人员

E.最高管理层

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第5题

为评价内部审计活动的恰当工作情况,质量保证和改进方案必须包括:

A.由内部审计人员之外的进行的内部评估,以评价内部审计活动的工作质量

B.至少每5年进行一次的外部评估

C.在一定样本基础上对内部审计工作进行定期监督

D.业务经理的定期轮换

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第6题

银行业金融机构应当将绿色信贷执行情况纳入内控合规检查范围,定期组织实施绿色信贷内部审计。检查发现重大问题的,应当依据规定进行问责。()
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第7题

特恩布尔报告的总体要求是,董事应施行一套完善的()系统,并定期对该系统进行复核。

A.内部控制

B.战略管理

C.财务

D.审计

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第8题

商业银行应当建立内部控制的()制度,对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨,并根据国家法律规定、银行组织结构、经营状况、市场环境的变化进行修订和完善。

A.评价

B.考核

C.激励

D.审计

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第9题

帐号的使用人要定期对使用该帐号进行的操作进行审核并确认,对于发现异常情况要及时向()人员反映。

A.第二方维护厂家

B.系统维护

C.系统管理

D.安全审计

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第10题

银行业金融机构应当将绿色信贷执行情况纳入内控合规检查范围,()组织实施绿色信贷内部审计。检查发现重大问题的,应当依据规定进行问责

A.随机

B.定期

C.不定期

D.突击

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