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[多选题]

内部控制的参与者包括()。

A.企业董事会

B.监事会

C.经理层

D.全体员工

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第1题

财务报告内部控制可能存在重大缺陷包括()。

A.董事、监事和高级管理人员舞弊

B.企业更正已公布的财务报告

C.内部控制在运行过程中能够发现错报

D.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效

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第2题

《企业管制常规守则》规定董事必须至少每年审查其内部控制制度的有效性,审查内容应覆盖公司内部
所有重大的控制,可以包括财务、业务和合法合规以风险管理职能等方面。()

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第3题

根据《内部控制审计指引》,内部控制可能存在重大缺陷的迹象主要包括()。

A.注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊

B.企业更正已经公布的财务报表

C.注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制未能发现该项错报

D.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效

E.监事会形同虚设

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第4题

法律、行政法规或者国务院国有资产监督管理机构规定可以向本企业的董事、监事、高级管理人员或者其近亲属, 或者这些人员所有或者实际控制的企业转让的国有资产,在转让时,上述人员或者企业参与受让的, 应当与其他受让参与者()竞买;转让方应当按照国家有关规定,如实披露有关信息;相关的董事、监事和高级管理人员不得参与转让方案的制定和组织实施的各项工作。

A.平等

B.同等

C.共同

D.分开

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第5题

下列各项中,在内部控制评价报告中应当披露内容包括()。A董事会对内部控制报告真实性的声明B内

下列各项中,在内部控制评价报告中应当披露内容包括()。

A董事会对内部控制报告真实性的声明

B内部控制评价工作的总体情况

C内部控制评价的依据

D内部控制评价的范围

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第6题

下列各项内部控制要求中,属于控制活动要素的是()。

A.企业实施全面预算管理制度

B.企业制定内部控制缺陷认定标准

C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估

D.董事会下设立审计委员会

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第7题

企业应当在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。()
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第8题

企业应当在董事会下设立(),负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。

A.审计委员会

B.风险管理委员会

C.提名委员会

D.薪酬委员会

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第9题

下列各项中,属于控制活动要素的是()。

A.企业实施全面预算管理制度

B.企业制定内部控制缺陷认定标准

C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估

D.董事会下设立审计委员会

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第10题

下列各项中,属于控制活动要素的是()。

A.董事会下设立审计委员会

B.企业制定内部控制缺陷认定标准

C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估

D.企业实施全面预算管理制度

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