题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
下列属于单位内部控制的控制方法的有()。
A不相容岗位相互分离
B内部授权审批控制
C归口管理
D信息内部公开
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A不相容岗位相互分离
B内部授权审批控制
C归口管理
D信息内部公开
第2题
A.预算控制
B.决算控制
C.财产保全控制
D.内部报告控制
第3题
根据《内部会计控制规范(试行)》的规定,下列各项中,属于单位内部会计监督方法的有()。
A. 授权批准控制
B. 预算控制
C. 内部报告控制
D. 电子信息技术控制
第4题
A.授权审批控制
B.预算控制
C.会计系统控制
D.不相容职务分离控制
第5题
授权审批控制
预算控制
会计系统控制
不相容职务分离控制
第6题
A.资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对
B.建立健全本单位财会管理制度
C.加强会计机构建设,提高会计人员业务水平
D.强化会计人员岗位责任制,规范会计基础工作
第7题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
第8题
A.在控制条件下进行试验并在试验过程中搜集数据
B.通过电话询问被调查者
C.购买公开出版的统计年鉴
D.与原调查单位合作获取未公开的内部调查资料
E.要求当事人到相关机构进行登记
第9题
A.在控制条件下进行试验并在试验过程中搜集数据
B.通过电话询问被调查者
C.购买公开出版的统计年鉴
D.与原调查单位合作获取未公开的内部调查资料
E.要求当事人到相关机构进行登记
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