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[单选题]

分析性复核程序()。

A.被视为评价管理层声明的直接证据

B.在附带重新计算程序时,可以作为令人信服的证据

C.可以为完整性声明提供可能获取的最佳证据

D.本身并不足以证明管理层声明,但应在追查舞弊时使用

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第1题

A注册会计师在运用分析性复核程序时发现:被审计单位净利润的比率从上年的30%下降到今年的-20%,对此A注册会计师应()。

A.在审计报告的强调事项段中说明,被审计单位的持续经营存在重大问题

B.制定相应的审计程序,以调查并评价造成这种情况的原因和管理当局应负有的责任

C.要求被审计单位在其会计报表的附注中充分的披露这一事实

D.对此保持应有的职业怀疑并考虑会计报表中错报的可能性

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第2题

虽然抽样技术大大促进了审计的发展,但审计抽样通常在()程序中不采用。

A.应收账款函证

B.询问被审计单位管理当局

C.实地观察

D.分析性复核

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第3题

注册会计师针对期后事项专门实施的程序有()。

A.询问被审计单位管理当局

B.审阅被审计单位资产负债表日后编制的内部报表、相关管理报告、会计记录、有关会议记录

C.取得被审单位管理当局声明书和其律师声明书

D.分析性复核

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第4题

执行分析性程序的步骤是()。

A.确定分析的范围和方式

B.选择适当的数据并确定基准值

C.执行分析并评价测试结果

D.进行分析性复核

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第5题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有: A.审阅被审计单位货币资金相关制度规

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:

A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

C.检查货币资金收付凭证的管理情况

D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性

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第6题

在对固有风险和控制风险进行初步评价后,A注册会计师确定可接受的检查风险水平为低水平,则选择实质性测试程序的策略应为()。

A.以分析性复核为主

B.以交易测试为主

C.以余额测试为主

D.以分析性复核和交易测试为主

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第7题

独立审计基本准则规定,注册会计师应当研究和评价被审计单位相关的内部控制,据以确定分析性复

核的性质、时间和范围。( )

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第8题

【多选题】了解被审计单位基本情况的程序包括()

A.询问

B.检查书面资料

C.观察

D.穿行测试

E.分析性复核

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第9题

对会计报表整体实施分析性复核程序的结果,若表明异常差异或未预期差异存在,则审计人员必须在完成审计外勤工作时(),以确保所发表审计意见的正确性。

A.实施替代审计程序

B.评价重要性

C.评价审计风险

D.追加实施额外审计程序

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第10题

对会计报表整体实施分析性复核的结果,若表明异常差异或未预期差异存在,则审计人员必须在完成审计外勤工作时(),以确保所发表审计意见的正确性。

A.实施替代审计程序

B.评价重要性

C.评价审计风险

D.追加实施额外审计程序

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