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[主观题]

下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关B.

下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。

A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关

B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关

C.与经营目标相关的内部控制与审计无关

D.与合规目标相关的内部控制与审计无关

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第1题

下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是

A.与资产负债表相关的内部控制均与审计相关

B.与合规目标相关的内部控制与审计无关

C.与经营目标相关的内部控制与审计无关

D.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关

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第2题

下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()

A.与资产负债表相关的内部控制均与审计相关

B.与合规目标相关的内部控制与审计无关

C.与经营目标相关的内部控制与审计无关

D.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关

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第3题

下列有关“与审计相关的内部控制”的说法中,正确的是()。

A.注册会计师需要关注的是与审计相关的内部控制,而不是所有内部控制

B.与审计相关的内部控制均与财务报告相关

C.与合规目标相关的内部控制与审计无关

D.与经营相关的内部控制与审计无关

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第4题

下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有()

A.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同

B.两者的审计报告意见类型相同

C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同

D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同

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第5题

2.下列有关内部控制的说法中,错误的是

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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第6题

2.下列有关内部控制的说法中,错误的是()

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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第7题

2.下列有关内部控制的说法中,错误的是

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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第8题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是()。

A.针对与经营目标相关的控制和合规目标相关的控制,注册会计师可能也需要了解

B.注册会计师应当了解与特别风险相关的控制

C.对于一项自动化应用控制,只要信息技术一般控制未发生变化,注册会计师就无需了解

D.注册会计师应当了解与财务报表审计相关的内部控制

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第9题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当了解与超出被审计单位正常经营过程的重大关联方交易相关的控制

B.注册会计师应当了解与会计差错更正相关的控制

C.注册会计师应当了解与特别风险相关的控制

D.注册会计师应当了解与会计估计相关的控制

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