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[主观题]

某商场将每台进价为2000元的冰箱以2400元销售时,每天销售8台,调研表明这种冰箱的售价每降低50元,每天就能多销售4台。

若要每天销售利润最大,则冰箱的定价应为()

(A )2200

(B)2250

(C)2300

(D) 2350

(E)2400

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第1题

某商场为增值税一般纳税人,因管理不善发生火灾,库存外购冰箱10台损坏,每台零售价1440元,每台进价1000元(不含税),不得抵扣的进项税额为( )元。

A.1700

B.14400

C.12307.69

D.8547

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第2题

某商场为增值税一般纳税人,因管理不善发生火灾,库存外购冰箱10台损坏,每台零售价1440元,每台进价1000元(不含税),不得抵扣的进项税额为( )元。

A.1700

B.14400

C.12307.69

D.8547

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第3题

某商场为增值税一般纳税人,因管理不善发生火灾,库存外购冰箱10 台损坏,每台零售价1440元,每台进价1000元(不含税),不得抵扣的进项税额为()元。

A.1300

B.14400

C.12413.79

D.2304

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第4题

2015年5月,某商场(增值税一般纳税人)因管理不善发生火灾,库存的10台已抵扣进项税额的外购冰箱损坏,每台零售价1440元,每台进价1000元(不含税)。则不得抵扣的进项税额为()元。

A. 1700.00

B. 14400.00

C. 12307.69

D. 8547.00

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第5题

某家电商场为增值税一般纳税人,2007年8月发生下列经济业务: (1)零售上月购进的空调250台,每台不含税进价35

某家电商场为增值税一般纳税人,2007年8月发生下列经济业务:

(1)零售上月购进的空调250台,每台不含税进价3500元,含税售价4500元。

(2)零售上月购进的冰箱80台,每台不含税进价1800元,含税售价2500元。以上两项进项税额已在上月抵扣完毕。

(3)购进空调300台,每台进价3500元(不含税),货到入库,取得增值税专用发票,货款已付。

以上取得专用发票均已认证,根据上述资料,计算企业当期销项税额、进项税额和应纳增值税额。

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第6题

欣欣商场为增值税一般纳税人,经营各种家用电器,5月份发生下列业务:⑴销售上月购入的空调500台(

欣欣商场为增值税一般纳税人,经营各种家用电器,5月份发生下列业务:

⑴销售上月购入的空调500台(进价3500/台),每台售价4500元,向本单位先进职工奖励20台空调。

⑵销售上月购入的冰箱50台(进价1800元/台),每台售价2500元,并实行买一赠一,赠送的小家电价值100元/件。

⑶以旧换新销售冰箱20台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售实际收款2000元/台。

⑷从生产厂家购进自用的同一品牌货车5辆,轿车2辆,分别取得两张增值税专用发票,注明的增值税税额分别为85000元和68000元。

⑸月底,有10台本月售出的空调因质量问题,顾客要求退货。提供了税务机关开具的退货证明,收回空调并开具红字专用发票上注明退货款及税金共计40950元,款已通过银行付出。

6月初商场计算5月份应纳增值税额为:

销项税额=[(500-20)×4500+50×2500+20×(2000-200)]×17%=394570(元)

进项税额=85000+68000=153000(元)

应纳税额=销项税额-进项税额=394570-153000=241570(元)

请根据增值税法有关规定,分析上述处理是否正确,并计算商场5月份应纳的增值税额(假定以上价格均为不含税价,增值税税率为17%)

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第7题

某商场为增值税一般纳税人,2006年7月采取以旧换新方式销售冰箱1台,旧冰箱折价100元,取得现金净收入为2100元.已知每台冰箱市场零售价格为2340元.此项业务的增值税销售额为【】

A.2000元

B.1709元

C.2340元

D.2100元

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第8题

某电器专卖店(一般纳税人)2009年8月发生下列购销业务:(1)销售空调机300台,每台零售价格3000元,商

某电器专卖店(一般纳税人)2009年8月发生下列购销业务:

(1)销售空调机300台,每台零售价格3000元,商场派人负责安装,每台收取安装费200元。

(2)将本专卖店自用半年的小汽车一辆,账面原价160000元,已提折旧30000元,以

180000元的价格售出。

(3)购进空调机200台,取得增值税专用发票注明价款420000元,已通过认证,货款未支付;另支付运输费20000元,运输企业开具的货票上注明运费15000元,建设基金1000元,装卸费2000元,保险费2000元,领用5台用于本企业经营。

(4)购进电冰箱150台,取得增值税专用发票注明价款300000元,已通过认证,因资金周转困难只支付厂商70%的货款,余款在下月初支付;因质量问题,退回从某冰箱厂上期购进电冰箱20台,每台出厂单价价税合计2340元,并取得厂家开具的红字发票。

要求:计算该商场2009年8月应纳的增值税额。

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第9题

某电器专卖店(一般纳税人)2010年8月发生下列购销业务:(1)销售空调机300台,每台零售价格3000元,商

某电器专卖店(一般纳税人)2010年8月发生下列购销业务:

(1)销售空调机300台,每台零售价格3000元,商场派人负责安装,每台收取安装费200元;

(2)将本专卖店自用半年的小汽车一辆,账面原价160000元,已提折旧30000元,以180000元的价格售出;

(3)购进空调机200台,取得增值税专用发票注明价款420000元,已通过认证,货款未支付;另支付运输费20000元,运输企业开具的货票上注明运费15000元,建设基金1000元,装卸费2000元,保险费2000元,领用5台用于本企业经营;

(4)购进电冰箱150台,取得增值税专用发票注明价款300000元,已通过认证,因资金周转困难只支付厂商70%的货款,余款在下月初支付;因质量问题,退回从某冰箱厂上期购进电冰箱20台,每台出厂单价价税合计2340元,并取得厂家开具的红字发票。

该企业财务人员在申报增值税时计算过程如下:

(1)销售300台空调销项税额=3000?(1+17%)?300?17%=130769.23(元)

(2)出售2010年购买不能抵扣进项税额的小轿车,应纳增值税=(180000-160000)?(1+4%)?2%=384.62(元)

(3)购进空调进项税额=420000?17%+(15000+1000+2000+2000)?7%=72800(元)。

(4)购进冰箱进项税额=300000?17%=51000(元)

(5)当期销项税额=130769.23(元)

当期进项税额合计=72800+51000=123800(元)

该商场本月应纳增值税=130769.23-123800+384.62=7353.85(元)

要求:

(1)根据上述资料和增值税法律制度的规定,分析指出该企业财务人员申报增值税时存在哪些问题,并分别简要说明理由。

(2)计算该商场2010年8月应纳的增值税额。

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第10题

红光百货商场(增值税一般纳税人)2008年3月份发生下列购销业务:(1)零售A型空调机300台,

红光百货商场(增值税一般纳税人)2008年3月份发生下列购销业务:

(1)零售A型空调机300台,每台3000元,商场派人负责安装,每台收取安装费200元;

(2)采取有奖销售方式销售电冰箱100台,每台2800元;奖品为电子石英手表,市场零售单价200元,共计送出50只电子石英手表;

(3)收取客户购买20台A型空调机的预付款40000元,均已开具普通发票,每台3000元,因供货商的原因本期未能向客户交货;

(4)将本商场自用2年的小汽车一辆,账面原价l60000元,已提折旧30000元,以每辆140000元的价格售出;

(5)销售给某单位空调机l0台,已开具的增值税专用发票记账联注明价款26000元,(增值税专用发票发票联注明价款27000元);

(6)购进8型空调机l00台,取得增值税专用发票注明价款200000元,双方正在协商以商业汇票方式进行结算;

(7)购进电冰箱150台,取得增值税专用发票注明价款300000元,但商场因资金周转困难只支付了70%的货款,余款在下月初支付;因质量原因,退回某冰箱厂上期购进电冰箱20台,每台单价2000元,并取得厂家开具的红字发票;

(8)购进A型空调机20台,取得增值税专用发票注明价款420000元,货款已付;

(9)为光明服装厂代销服装一批,合同规定:每件服装零售价117元,共计l000件,双方约定手续费按合同金额的5%(按不含税价计算);该商场每件服装实际零售价150元,本月实际销售800件并将代销清单返给光明服装厂,取得服装厂开具的增值税专用发票。

请依据增值税暂行条例及有关规定,正确计算该商场应纳增值税、营业税。

(上述购进货物的税控增值税专用发票符合规定)

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