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[单选题]

在销售与收款循环审计中, 审计人员为了查实被审计单位的赊销业务是否遵循了赊销批准制度,应检查()上是否有审批人的签字

A.定货单

B.发运单

C.销货单

D.销货发票

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第1题

在销售与收款循环审计中,审计人员应当将销售业务的真实性作为重要目标进行审计程序。()
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第2题

在销售与收款循环的审计中,审计师为了查实被审计单位的赊销业务是否遵循赊销批准制度,应检查(

在销售与收款循环的审计中,审计师为了查实被审计单位的赊销业务是否遵循赊销批准制度,应检查()上是否有审批人的签字。

A.订货单

B.发运单

C.销售单

D.销货发票

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第3题

在销售与收款循环审计中,注册会计师为了查实被审计单位的赊销业务是否遵循了赊销批准制度,应检查()上是否有审批人的签字。

A.订货单

B.发运单

C.销售发票

D.销售单

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第4题

注册会计师在年度报表审计中,对销售与收款循环进行审计。(1)销售与收款循环涉及资产负债表和利
润表项目,请分别列举三项。(2)审计人员在审计过程中发现存在推迟确认收入的情况,请问什么是推迟确认收入?这是一种什么手法?这种手法一般什么情况下使用?(3)除了推迟确认收入外,销售与收款业务中常见的舞弊手法还有哪些?

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第5题

在销售与收款循环审计中,注册会计师为了查实被审计单位的赊销业务是否遵循了赊销批准制度,应检查()上是否有审批人的签字。
在销售与收款循环审计中,注册会计师为了查实被审计单位的赊销业务是否遵循了赊销批准制度,应检查()上是否有审批人的签字。

A.销售单

B.发运单

C.订货单

D.销售发票

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第6题

下列文件中,不属于销售与收款循环审计中审计人员应当获取的文件记录是:

A.销售发票

B.发运凭证

C.应收账款对账单

D.商品验收单

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第7题

某审计人员在审计X公司20×6年度财务报表时,将其交易和账户划分为销售与收款循环、购货与付款循环、生产与服务循环、筹资与投资循环。在一般情况下,该审计人员应将预收账款及销售费用项目划入()。

A.销售与收款循环

B.购货与付款循环

C.生产与服务循环

D.筹资与投资循环

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第8题

A注册会计师是J公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责销售与收款循环审计的助理人员提出的问题予以解答,并对其编制的有关审计工作底稿进行复核。请代为做出正确的专业判断。 注册会计师为了证实已发生的销售业务是否均已登记入账,有效的做法是()。

A.由销售明细账追查至销售总账

B.由日记账追查至有关原始凭证

C.审查有关原始凭证

D.由有关原始凭证追查至明细账

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第9题

在企业销售与收款循环审计中,营业税金及附加的范畴不包括()

A.营业税

B.教育费附加

C.消费税

D.增值税

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第10题

12、按照销售与收款循环的内部控制要求,内部核查程序应由()对销售与收款交易的处理和记录进行核查。

A.销售主管

B.内部审计人员

C.财务人员

D.独立人员

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