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[多选题]

被审计单位银行存款日记账余额与银行对账单余额不一致时,审计人员应采用办法有()。

A.编制或获得银行存款余额调节表

B.审核银行存款日记账余额与否对的

C.规定被审计单位调节银行存款日记账

D.检查银行存款收支凭证与否合规

E.重新测试与银行存款业务关于内部控制

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第1题

被审单位银行存款日记账与银行对账单不符,审计人员应当执行的程序是()。

A.向银行询证

B.试算银行存款日记账余额

C.审查银行存款余额调节表

D.审查银行存款往来款项有无漏记

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第2题

被审计单位没有记账错误的情况下,通过银行存款余额调节表,调节后银行存款日记账余额与银行对账单余额应当一致。()
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第3题

如果被审计单位银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,下列最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.检查银行对账单中记录的资产负债表日前后的收付情况

C.检查银行存款日记账中记录的资产负债表日前后的收付情况

D.检查该银行账户的银行存款余额调节表

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第4题

如果被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账由于未达账项的原因导致余额不符,最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.检查银行对账单中记录的资产负债表日前后的收付情况

C.检查银行存款日记账中记录的资产负债表日前后的收付情况

D.检查该银行账户的银行存款余额调节表

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第5题

审计人员发现被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行日记账余额不符为查找不符原因或证明银行存款不存在错报,其最有效的审计程序是()

A.函证银行存款账户

B.检查该银行账户的银行存款余额调节表

C.对银行存款进行截止测试

D.检查银行存款是否属于被审计单位

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第6题

针对“被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符”这一情况,最有效的审计程序是()。

A、重新测试与银行存款记录相关的内部控制

B、检查该银行账户的银行存款余额调节表

C、检查银行对账单中记录的资产负债表日前后的收付情况

D、检查银行存款日记账中记录的资产负债表日前后的收付情况

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第7题

下列有关注册会计师对银行存款余额调节表实施的审计程序中,不恰当的是()。

A、了解并评价银行存款余额调节表的编制和复核过程

B、核对被审计单位银行存款日记账与银行对账单余额是否调节一致

C、核对银行存款余额调节表中银行对账单余额是否与银行询证函回函一致

D、检查被审计单位已收而银行未收的大额款项在资产负债表日后银行存款日记账上的相关记录

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第8题

注册会计师利用被审计单位的银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较,运用的是( )方法。

A.重新执行

B.分析程序

C.重新计算

D.观察

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第9题

注册会计师利用被审计单位银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审计单位的银行余额调节表进行比较,这种审计程序叫做( )。

A.检查记录或文件

B.重新计算

C.分析程序

D.重新执行

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第10题

取得并检查银行存款余额调节表时,下列各项中,注册会计师需要特别关注的是()。

A.检查被审计单位期后入账的收、付款凭证

B.银付企未付、企付银未付中支付异常的领款事项

C.调节表中加计数是否正确

D.调节后银行存款日记账与银行对账单余额是否一致

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