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[单选题]

通过以下方法收集到的审计证据中最不可靠的是()

A.观察法

B.函证法

C.审阅法

D.重新计算

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第1题

通过各种途径收集到的审计证据,具有很强的证明力可直接利用。()
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第2题

以下说法中不正确的是()。

A.职业怀疑态度并不要求注册会计师假设管理层是不诚信的,但也不能假设管理层的诚信毫无疑问

B.如果从不同来源获取的审计证据或获取的不同性质的审计证据不一致,可能表明其中某项或某几项审计证据不可靠,因此,注册会计师应当追加必要的审计程序

C.注册会计师通过不断修正的、系统的执业过程,获取充分、适当的审计证据,对财务报表整体发表审计意见,它提供的是一种高水平的绝对保证

D.注册会计师不应将审计中发现的舞弊视为孤立发生的事项

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第3题

【单选题】以下说法中不正确的是()。

A.职业怀疑态度并不要求注册会计师假设管理层是不诚信的,但也不能假设管理层的诚信毫无疑问

B.如果从不同来源获取的审计证据或获取的不同性质的审计证据不一致,可能表明其中某项或某几项审计证据不可靠,因此,注册会计师应当追加必要的审计程序

C..注册会计师通过不断修正的、系统的执业过程,获取充分、适当的审计证据,对财务报表整体发表审计意见,它提供的是一种高水平的绝对保证

D..注册会计师不应将审计中发现的舞弊视为孤立发生的事项

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第4题

以下关于审计证据的说法中不正确的是()

A.审计证据应当附于审计工作底稿之后

B.审计证据可以来自于被审计单位外部

C.审计证据是得出审计结论的基础

D.言词证据必定是不可靠的

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第5题

在确定审计证据的数量时,下列说法中错误的有()。

A.当评估的重大错报风险水平较高时,可以通过调高重要性水平的方式来减少审计程序的数量,以控制审计成本

B.审计证据的质量越高,则需要的审计证据数量可能越少

C.如果注册会计师获取的证据不可靠,可以通过增加审计证据的数量来增强证明力

D.评估的重大错报风险水平越低,需要的审计证据越少

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第6题

注册会计师李思在对X公司2018年度财务报表实施审计时,设计了下表所 列示的具体审计程序,请指出李思所设计的每个具体审计程序的名称、通过 该程序所收集到的审计证据的种类()实地查看生产场所,了解耗材和产品种类
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第7题

审计人员在审计中收集到以下审计证据,其中证明力最弱的是()。

A.向债务人进行函证所收回的回函

B.监盘存货的盘点表

C.银行对账单

D.被审单位应收账款总账及其明细账

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第8题

注册会计师在对X公司2005年度财务报表进行审计时,收集到以下六组审计证据: ()银行询证函回函与银行对账单 要求:分别说明每组证据中哪项较为可靠,简要说明理由
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第9题

注册会计师在对某公司年度会计报表进行审计时,收集到以下四组审计证据:

(1)收料单与购货发票

(2)销货发票与产品出库单

(3)领料单与材料成本计算表

(4)银行询证函回函与银行对账单

要求:请分别说明每组审计证据中,哪项审计证据较为可靠,并简要说明理由。

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