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[判断题]

在办理付款业务时,应当对采购发票、结算凭证、出库单等相关凭证进行严格审核。()

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第1题

在办理付款业务时,应当对()等相关凭证进行严格审核。

A采购发票

B结算凭证

C验收证明

D出库单

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第2题

单位财会部门在办理付款业务时,应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、可靠性及相关性进行严格审核。()判断对错
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第3题

财务部办理付款业务时,应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的()进行严格审核

A.真实性

B.完整性

C.合法性

D.合规性

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第4题

以下与付款业务相关的内部控制相违背的是()。

A.企业应当加强采购业务的预算管理

B.定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付

D.财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核

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第5题

销售部门在办理付款业务时,应当对购货发票、供应商发票、结算凭证、订购单、验收单以及入库单等资料的真实性、完整性、一致性、合法性进行严格审核。()
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第6题

财务部门在办理付款业务时,应当对()资料的真实性、完整性、一致性、合法性进行严格审核。

A.订购单和购货发票

B.结算凭证

C.供货商对账单

D.验收单和入库单

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第7题

2.财务部门在办理付款业务时,应当对()资料的真实性、完整性、一致性、合法性进行严格审核。

A.订购单和购货发票

B.结算凭证

C.供货商对账单

D.验收单和入库单

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第8题

下列与付款业务相关的内部控制中,可能存在缺陷的是()

A.建立了退货管理制度:对退货条件、退货手续、货物出库、退货退款回收等作出明确规定

B.定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.已到期的应付款项直接由主管会计办理结算与支付

D.财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第9题

乐华公司的以下与付款业务相关的内部控制内容,符合内部会计控制规范的是()。

A.乐华公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.乐华公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.乐华公司已到期的应付账款由出纳办理结算与支付

D.乐华公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第10题

以下符合付款业务的内部控制要求的是()

A.定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付款项等往来款项

B.建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

C.财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格的审核

D.已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付

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