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[主观题]

内部控制制度按其控制范围和控制手段不同,可以分为()和()。

内部控制制度按其控制范围和控制手段不同,可以分为()和()。

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第1题

内部控制制度按其控制目标的不同,可划分为

A.应用控制

B.经营目标控制

C.财务收支控制

D.会计信息控制

E.财产物资控制

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第2题

下列论述错误的是()。

A.法律具有权威性和有效性

B.政权的实施借助于军队等国家专政工具

C.组织控制手段与制度控制手段的控制范围相同

D.组织控制手段与制度控制手段颁布的名义不同

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第3题

下列论述错误的是:()。

A.组织控制手段与制度控制手段颁布的名义不同

B.组织控制手段与制度控制手段的控制范围相同

C.政权的实施借助于军队等国家专政工具

D.法律具有权威性和有效性

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第4题

关于企业内部会计控制制度的描述不正确的是()

A、受社会生产力发展的影响

B、受政府的推动作用的影响

C、是企业各种规章制度控制手段的总称

D、内部控制内容极其丰富但范围不广

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第5题

注册会计师在对所有者权益进行审计时,一般通过对其内部控制制度的控制测试来确定实质性测试的性质,时间和范围。()
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第6题

内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计和专项内部控制审计。()
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第7题

内部控制审计按其范围分为全面内部控制审计和()。

A.专项内部控制审计

B.风险评估

C.内部监督

D.信息与沟

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第8题

外部审计在审计时先期应做的工作是()。

A.决定在审计中对内部控制的依靠性

B.审计的范围

C.对内部控制制度和其有效性进行测试

D.提出管理层建议书

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第9题

下列有关内部监督的说法错误的是()。

A.单位应当根据本单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率

B. 了解单位的内部控制情况,并做出相应的记录的主要目的是通过一定手段,了解被审计单位已经建立的内部控制制度及执行的情况,并做出记录、描述

C. 内部审计部门在内部监督中起着关键性的作用

D. 内部监督范围不涵盖政府非税收入管理、政府性基金管理、财政票据管理、彩票管理情况

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第10题

外部审计在审计时先期应做的工作是()。

A.决定在审计中对内部控制的依靠性

B.审计的范围

C.对内部控制制度和其有效性进行测试

D.提出管理层建议书

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