来账凭证审查要点()。
A.来账业务是否为本行受理业务
B.来账凭证要素是否齐全、正确
C.收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符
D.退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致
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A.来账业务是否为本行受理业务
B.来账凭证要素是否齐全、正确
C.收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符
D.退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致
第1题
A.贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定
B.收款人账号是否为本行开立的账号
C.印鉴与预留银行印鉴是否一致
D.付款人账号是否为本行开立的账号
第2题
A.来账业务是否为本行受理业务
B.来账凭证要素是否齐全、正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符
C.收到划回的委托收款贷方报单,或未自动核销的银行汇票借方报单时,与留底联或卡片核对是否一致
D.退汇来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致
第3题
A.按授权限额对支付往账业务(汇划款项)进行授权。
B.对支付业务各类补打凭证进行授权。
C.对往来业务状态监控、每日定时查询清算账户余额,发现头寸余额不足即时通知业务主管。
D.根据业务明细账和柜员(表内业务)轧账表核对每日业务往、来账发生额。
E.授权柜员应以有关凭证为依据,严格审查业务是否真实正确,严禁无凭证授权。
第4题
A.未核销的来账业务是否为本行受理业务
B.来账凭证要素是否齐全、正确;收款人或付款人账号与户名是否相符;
C.退回来账凭证与原汇划凭证要素是否一致
D.加急汇兑是否注明“加急”字样
第5题
A.普通贷记往账业务采取录入、确认双人操作模式
B.确认柜员根据原始凭证核对录入清单,及时进行确认
C.办理普通贷记业务,除按照《支付结算办法》相关规定审核往账业务凭证外,还要审核汇划金额是否在人民银行规定范围之内
D.自动核销的来账业务,次日由来账行打印客户入账通知书
第6题
A.小额支付系统来账凭证
B.小额支付系统往账凭证
C.大额支付系统来账凭证
D.大额支付系统往账凭证
第8题
A.发起行行号
B.报单日期
C.支付交易序号
D.交易金额
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