题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下不属于内部审计人员的职责的是:()

A.协助管理层设计综合的评价方法。

B.推行计算机测试技术。

C.协助管理层编制内部控制有效性报告。

D.持续的识别、评估、减轻和监督风险管理活动。

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“以下不属于内部审计人员的职责的是:()”相关的问题

第1题

第 7 题 注册会计师刘某正在对郑州的光明钢铁工业总公司进行审计,他在了解与评估光明公司的内部审计工作时,不属于考虑的因素有()

A.内部审计人员的独立性

B.内部审计的职责范围

C.相关领域的风险和重要性水平

D.内部审计人员应有的职业水平

点击查看答案

第2题

以下各项不属于内部审计或纪检监察部门应履行的职责的是()。

A.制定监督评价相关制度

B. 开展监督与评价

C. 出具监督内部控制的评价审计报告等

D. 开展本部门的流程梳理与风险评估工作

点击查看答案

第3题

下列不属于单位内部会计监督制度基本要求的是()。

A.重大经济事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确

B.对会计资料定期进行内部审计的方法和程序应当明确

C.会计事项相关人员的职责权限应当明确

D.会计档案管理制度应当明确

点击查看答案

第4题

下列不属于单位内部会计监督制度基本要求的是()。

A.重大经济事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确

B.对会计资料定期进行内部审计的方法和程序应当明确

C.会计事项相关人员的职责权限应当明确

D.会计档案管理制度应当明确

点击查看答案

第5题

内部审计在企业合规性评价中发挥重要的作用,下列哪一选项不属于评价内部审计活动有效性的事项()

A.内部审计人员的资质和经验是否符合要求

B.内部章程规定其在组织中的地位是否适当

C.内部审计的范围、职责和审计计划是否适合组织的需要

D.内部审计是否编写差异行为的书面记录

点击查看答案

第6题

以下哪项是内部审计人员的份内职责?()

A.内部控制的建设和评价

B.做风险管理体系的建设

C.工程建设项目的可行性研究

D.评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果

点击查看答案

第7题

【单选题】下列不属于单位内部会计监督制度要求的是()。

A.重大经济事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确

B.对会计资料定期进行内部审计的方法和程序应当明确

C.会计事项相关人员的职责权限应当明确

D.会计档案管理制度应当明确

点击查看答案

第8题

以下哪项是审计委员会的恰当职责

A.对具体的业务安排具体的内部审计人员提出建议

B.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力

C.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划

D.对组织的采购职能进行审核

点击查看答案

第9题

以下对商业银行内部审计部门的职责描述错误的是()。

A.应配备具有相应资质和能力的审计人员

B.可获得商业银行的部分经营.管理信息,涉及机密的则无权获得

C.定期或不定期对内部控制的健全性和有效性实施检查

D.及时向董事会或董事会审计委员会提交审计报告

点击查看答案

第10题

根据《福建省内部审计工作规定》的要求,以下哪种说法是不正确的:()

A.单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度

B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复

C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨

D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计人员,由所在单位予以表彰

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信