题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

实施审计工作的基本思路是自上而下。关于自上而下的方法下列说法中正确的有()。

A.从财务报表层次初步了解内部控制整体风险

B.识别企业层面控制

C.识别重要账户、列报及其相关认定

D.了解错报的可能来源

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第1题

根据材料回答 1~4 题:A注册会计师在对X公司内部控制进行审计时遇到以下事项。请代为做出正确的专业判断。第 1 题 A注册会计师在计划和实施内部控制审计工作时,采取了以下决策,其中不正确的是()。

A.使用与财务报表审计相同的重要性水平

B.运用自上而下的方法选择拟测试的控制

C.考虑利用其他相关人员的工作

D.更多地关注和测试存在重大缺陷的内部控制

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第2题

注册会计师应当按照()的方法实施内部控制审计。

A.自上而下

B.自下而上

C.上下结合

D.抽样审计

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第3题

根据材料,回答 34~37 题:A注册会计师负责审计甲公司2×10年度财务报表。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。第 34 题 下列有关内部控制的说法中正确的有()。

A.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序

B.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非甲公司所有的内部控制

C.内部控制的目标是合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守

D.设计和实施内部控制的责任主体是甲公司的治理层和管理层,其他人员无需对内部控制负有责任

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第4题

下列关于复核审计工作底稿和财务报表的说法中,不正确的有()。
下列关于复核审计工作底稿和财务报表的说法中,不正确的有()。

A.项目质量控制复核时间在审计工作完成时

B.所有的业务都要进行项目组内部复核和项目质量控制复核

C.项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展进行

D.项目合伙人可以作为项目质量控制复核的复核人员

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第5题

组织目标层次的分解方法是一种自上而下的方法。()
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第6题

关于数据库系统,有下列说法: Ⅰ.数据库系统(DBS)自上而下可以分为用户、人机交互界面、DBMS和磁盘4

关于数据库系统,有下列说法:

Ⅰ.数据库系统(DBS)自上而下可以分为用户、人机交互界面、DBMS和磁盘4个层次

Ⅱ.采用了数据库技术的计算机系统

Ⅲ.是位于用户与操作系统之间的数据库管理系统

Ⅳ.DBS是由DB、软件和DBA组成

上述说法完全正确的是______。

A) Ⅰ和Ⅳ

B) Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

C) Ⅰ和Ⅱ

D) Ⅲ

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第7题

ABC会计师事务所接受委托对某公司(制造企业)2007年度财务报表实施审计,项目负责人为张敏,在了解被审计单位内部控制中遇到下列若干问题,请代张敏做出正确的判断。以下关于内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

B.注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否执行

C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当

D.与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制

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第8题

下列各项中,属于国家审计实施阶段的工作有: A.对内部控制进行初步调查 B.编制审计实施方案 C.

下列各项中,属于国家审计实施阶段的工作有:

A.对内部控制进行初步调查

B.编制审计实施方案

C.编写审计报告

D.收集审计证据

E.对财务报表项目进行实质性测试

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第9题

()沟通是发生在组织内部同级层次成员之间相互的信息沟通,以谋求相互之间的了解和工作上的协作配合。

A.正式

B.自上而下

C.横向

D.斜向

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第10题

企业内部一般会自上而下地存在三个管理层次,其中最高层是A.操作控制层B.管理控制层C.战略计划层D

企业内部一般会自上而下地存在三个管理层次,其中最高层是

A.操作控制层

B.管理控制层

C.战略计划层

D.业务实施层

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第11题

下列有关内部控制的说法中正确的有()。

A.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序

B.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非甲公司所有的内部控制

C.内部控制的目标是合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守

D.设计和实施内部控制的责任主体是甲公司的治理层和管理层,其他人员无需对内部控制负有责任

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