题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

对于审计过程中发现的不符合项,审计责任主体形成书面改进意见后,要求()等责任部门和人员整改。

A.系统维护

B.系统使用

C.系统测试

D.系统开发

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第1题

以下关于内部审计不符合性说法正确的是()

A.对审计中发现的不符合项应与相关责任部门进行确认

B.对审计中发现的不符合项提出纠正措施及完成期限

C.相关责任部门对不符合项内容进行培训并考试考核合格

D.审计不符合项应当进行持续跟踪验证

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第2题

在审计过程中,如果发现不符合项,经确认无误后,被审计()在报告书中签字认可。

A.审计人

B.单位负责人

C.配合审计人

D.主管领导

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第3题

内部审计结束后应当形成记录,对审计中发现的不符合项提出纠正措施及完成期限()
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第4题

内部审计应根据实施计划以及具体检查单进行,对审计中发现的不符合项应与相关主要部门进行确认()
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第5题

审计实施阶段,如果发现不符合项,应采取什么措施()

A.立即现场整改

B.向上级领导反馈

C.被审计单位负责人在报告书中签字认可

D.就检查结果对被审计单位负责人进行访谈

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第6题

以下不属于不符合(NC)的是()

A.为纠正不符合而采取的流程变更

B.在验证过程中违反相关的实验室操作要求

C.物料不符合质量标准

D.在审计中发现不符合流程文件规定的行为

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第7题

对于审计中发现的问题,应根据被审计领导干部与问题之间的因果关系以及 问题产生的后果,来认定被审计领导干部应负的责任。()
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第8题

对于检查发现审计证据严重失实、审计资料及数据丢失或泄密、应当发现的问题未被发现并在后续内外部审计中发现的,应对相关人员进行()

A.问责考核

B.考核及追究

C.责任追究

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第9题

在判断审计证据充分性时应该考虑的因素包括

A.可接受的审计风险水平

B.具体审计项目的重要性程度

C.审计证据的质量

D.审计过程中是否发现错误

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第10题

对于资产项目的审计,其目标主要是防止高估期末余额,虚增资产,而对于负债项目的审计,其目标主要是防止______。

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