题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

内部审计的内容可以与内部检查一致,也可包含内部检查不涉及的()等。

A.组织机构设置

B.管理体系

C.重要安保文件

D.人力物力资源投入

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“内部审计的内容可以与内部检查一致,也可包含内部检查不涉及的(…”相关的问题

第1题

内部审计的内容可以与内部检查一致,也可包括内部检查不涉及的()等

A.组织机构设置

B.管理体系

C.重要安保文件

D.人力物力资源投入

点击查看答案

第2题

内部审计的内容可以与内部检查一致,也可包含内部检查不涉及的组织()、重要安保文件、人力物力资源投入等。

A.机构设置

B.管理体系

C.人员分配

D.涉密文件

点击查看答案

第3题

内部审计的内容可以与内部检查一致,也可包含内部检查不涉及的组织机构设置、()、重要安保文件、人力物力资源投入等。

A.管理体系

B.文件体系

C.岗位设置

D.岗位分配

点击查看答案

第4题

根据《民用航空安全检查工作手册》第242条: 内部审计的内容可以与内部检查一致,也可包括内部检查不涉及的()等

A.组织机构设置

B.管理体系

C.重要安保文件

D.人力物力资源投入

点击查看答案

第5题

根据《民用航空安全检查工作手册》第242条: 内部审计的内容可以与()一致

A.内部检查

B.内部测试

C.内部演练

D.内部事件调查

点击查看答案

第6题

合规检查可以单独实施,也可与以下哪些工作相结合()

A.业务检查

B.内部审计

C.专项监督检查

D.巡察整改

点击查看答案

第7题

2013 年 3 月,某审计组对乙公司 2012 年度财务收支情况进行了审计。在对乙公司采购与付款循环的内部控制进行了解的基础上,某审计人员执行了下列审计程序,其中属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有()。

A.计算当期获得的商业折扣与进货总额的比率,并与以前各期相比较,以确定商业折扣的合理性

B.抽验部分付款凭单,检查是否附有请购单、订购单、验收单等单据

C.检查合同是否经过有关部门审查,核对采购发票是否与采购合同上所列明的数量、规格、品种等内容一致

D.核对采购合同、采购发票、验收单与入库单是否一致

点击查看答案

第8题

2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。在对乙公司采购与付款循环的内部控制进行了解的基础上,某审计人员执行了下列审计程序,其中属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有()。

A.计算当期获得的商业折扣与进货总额的比率,并与以前各期相比较,以确定商业折扣的合理性

B.检查合同是否经过有关部门审查,核对采购发票是否与采购合同上所列明的数量、规格、品种等内容一致

C.抽验部分付款凭单,检查是否附有请购单、订购单、验收单等单据

D.核对采购合同、采购发票、验收单与入库单是否一致

点击查看答案

第9题

注册会计师针对银行存款余额调节表可以考虑实施的审计程序包括()。

A.了解并评价与银行存款余额调节表的编制和复核及差异处理相关的内部控制

B.注册会计师设计和实施控制测试,针对与银行存款余额调节表相关的控制运行的有效性,获取充分、适当的审计证据

C.检查银行存款余额调节表中调节事项的性质

D.核对银行存款账面余额与银行对账单是否调节一致

点击查看答案

第10题

下列关于计算机审计的表述,正确的有:

A.计算机审计不需要审查纸质材料

B.计算机审计的审计内容与传统审计不完全一致

C.计算机审计的审计对象既包括电子数据,又包括信息系统

D.计算机审计不需要进行内部控制测试

E.计算机审计的基本过程与传统审计是一致的

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信