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[单选题]

金库清分人员在现金清分过程中发现差错(长款、短款、假币等差错)时,应(),并保留腰条和封签,经确认后方可认定差错,并向现场经理、内勤行长或金库主任汇报。

A.不需换人复核

B.隔日换人复核

C.现场换人复核

D.视情况而定

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第1题

金库清分人员在现金清分过程中发现差错时,必须现场换人复核,并保留腰条和封签,经确认后才可认定差错,并向现场经理、运营主管或金库主任汇报。()
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第2题

金库现金差错中,长款属于柜面经理清点错误形成的,经查实后();无法查明原因的长款归公。

A.清分人员自行处理

B.金库自行处理

C.退还柜面经理所在网点处理

D.视情况而定

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第3题

金库现金差错中,长款属于柜员清点错误形成的,经查实后();无法查明原因的长款归公。

A.清分人员自行处理

B.金库自行处理

C.退还柜员所在网点处理

D.视情况而定

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第4题

清分系统内现金差错处理错误的是()。

A.清分中心行方现场清分管理员每天登记VMS清分差错登记簿,填报“XXX分行每日现金清分差错情况统计表”(附件)交金库运营主管

B.金库运营主管将当天清分差错情况记载工作日志,并将“XXX分行每日现金清分差错情况统计表”扫描发送清算中心

C.清算中心在BoEing(62265交易)挂出纳长、短款对应账户,并最迟于次日通过网内往来借、贷报下划差错网点。“XXX分行每日现金清分差错情况统计表”作为账务处理依据随传票装订

D.长款处理:BoEing系统使用“62265-通用分户转账业务”交易,操作类型选择“转支”

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第5题

清分中心在网点缴存的现金中发现假币的,应向差错网点出具差错通知单。差错网点如有疑问,可向分行运营管理部提出异议申请,经批准后到分行金库确认差错()
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第6题

清分中心在网点缴存的现金中发现假币的,应向差错网点出具假币收缴凭证。差错网点如有疑问,可向分行运营管理部提出异议申请,经批准后到分行金库确认差错()
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第7题

清分人员在清分回笼现金中发现可疑的人民币,应立即向金库执行主任报告,并换人复核,经鉴别确认是假币的,应由2名具备假币收缴权限的业务人员予以收缴,收缴的假币比照假外币和假硬币的处理办法予以封存,并单独妥善保管。假币来源为()的,应当按照误收差错处理。假币来源为(),经核查为客户存入并正常入账的,应当按照误收差错处理;经核查为设备夹钞、回收等未入账情况,按照正常假币收缴流程处理
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第8题

在清分过程中发现假币后,应当比照前款假外币纸币及各种假硬币的收缴方式,由两名以上业务人员予以收缴。假币来源为柜面或者现金自助设备收入的,应当确认为误收差错,按长短款处理()
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第9题

在现金清分的过程中,下列说法错误的是()

A.清分前无需查看钱捆是否为每捆十把,可以直接进行清分作业

B.检查待整点现金腰条名章、行号是否清晰,按捆进行批次整点

C.不同批次不能混点。清分人员必须按版别、券别、逐捆、逐把、逐张进行清分

D.清分时发现网点差错报告给管理岗人员无需复核确认,直接上报行方主管

E.清分人员对于残损口的钞票,无需进行手工二次挑剔,直接封包缴付

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第10题

金库现金清分发现长款属于柜员清点形成的,经查实后退还柜员所在网点处理;无法查明原因的长款归公。()
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