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[判断题]

对于当期直接减免的增值税,借记“应交税金—应交增值税(减免税款)”科目,贷记损益类相关科目。()

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第1题

某企业为增值税一般纳税人,下列各项中,关于该企业初次购入增值税税控系统专用设备按规定抵减增值税应纳税额的会计处理正确的是()。

A.借记“累计折旧”科目,贷记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目

B.借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“累计折旧”科目

C.借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目

D.借记“管理费用”科目,贷记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目

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第2题

企业按规定直接减免的增值税额,应借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记()科目。

A.管理费用

B.营业外收入

C.应交税费—应交增值税(销项税额)

D.应交税费—应交增值税(销项税额抵减)

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第3题

“减免税款”专栏核算企业按照规定减免的增值税款,企业按照规定直接减免的增值税借记本科目,贷记()。

A.应收补贴款

B.补贴收入

C.应交增值税

D.以前年度损益调整

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第4题

企业收到先征税后返还的增值税款时,应借记“银行存款”科目,贷记()科目。

A.应交税费—应交增值税

B.营业外收入

C.补贴收入

D.应交税费一应交增值税(减免税款)

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第5题

企业收到先征税后返还的增值税款时,应借记“银行存款”科目,贷记()科目。

A.应交税费一应交增值税

B.营业外收入

C.补贴收入

D.应交税费一应交增值税(减免税款)

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