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[单选题]

按大额支付系统来账的后续处理要求,在待处理来账的操作中,以下对打印凭证的联社的操作要求描述不正确的是()

A.通过“[492042]来账报单打印”交易新打印两联待处理来账报单

B.手工入账入客户账时,第一联加盖附件章作客户回单

C.手工入账入客户账时,第二联加盖业务处理章作手工入账交易凭证的附件

D.当手工入账入内部账再退现金给客户时,第一联加盖附件章作客户回单

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第1题

按大额支付系统来账业务特殊异常处理的要求,对“柜员失误导致往账退回”的退汇来账,以下对其操作要求描述不正确的是()。

A.执行“[400030]来账手工入账”交易将款项记入“待划款项”内部账

B.柜员可通过“待划款项”重新扣账,经过录入和复核,帮客户将款项重新汇出

C.在录入新的往账时,注意不得将付款人账户和户名修改成原付款人信息

D.四联来账凭证均加

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第2题

按大额支付系统来账业务特殊异常处理的要求,对“柜员失误导致往账退回”的退汇来账,以下对其操作要求描述不正确的是()

A.执行“[400030]来账手工入账”交易将款项记入“待划款项”内部账

B.柜员可通过“待划款项”重新扣账,经过录入和复核,帮客户将款项重新汇出

C.在录入新的往账时,注意不得将付款人账户和户名修改成原付款人信息

D.四联来账凭证均加

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第3题

大额支付差错处理,正确处理方式有()。
大额支付差错处理,正确处理方式有()。

A.差错处理必须坚持“更改有据”的原则,对有差错或有疑问的业务应及时处理,不得拖延

B.往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入

C.往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”

D.对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理

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第4题

各每日指定柜员在营业机构开门后,通过“支付结算-二代支付-待处理业务查询”路径,检查并及时完成T 日()之前所有相关业务的后续处理。其中,对有疑问的来账业务,各行应按要求及时向发起行查询;对于确认无法入账的大额支付系统来账业务,各行应在T 日()前,或最迟不晚于()个法定工作日内将资金退回

A.8:30 #

B.12:00 #

C.11:00 #

D.2

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第5题

接收行收到接收人的账号户名有误的大额支付系统来账,接收行()处理。

A.和客户联系后,由客户出具可入账的证明后作入账

B.直接向发起行作退汇

C.将来账挂入暂收款,待客户咨询后

D.及时向发起行发出查询,收到查复后按规定处理

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第6题

按我社大额支付系统来账交易处理的要求,对已入账的来账,要求通过"[492042来账报单打印]"交易,使用一式两联《业务凭证》打印来张报单。()
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第7题

按大额支付系统查询查复业务特殊异常处理的要求,以下可用于对支付业务异常来账处理查询的交易是().

A.“[492015]支付业务撤销/冲账”交易

B.“[492031]异常来账处理查询”交易

C.“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”交易

D.“[400030]来账手工入账”交易

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第8题

以下关于大额支付业务差错处理的错误表述是()。
A.差错处理必须坚持""更改有据""的原则,对有差错或有疑问的业务应及时处理,不得拖延

B.往账差错处理。往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入;往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”。如收到接收行“同意退回”的答复,由接收行将款项退回;如收到接收行“拒绝退回”的答复,应立即通过查询或其他方式及时与接收行协商解决

C.来账差错处理。对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理

D.对金额、账号、业务种类有误的来账业务,接收行不得代为更正,必须做退汇处理

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第9题

按小额支付系统来账业务特殊异常处理的要求,对“柜员失误导致往账退回”的退汇来账,以下对其操作要求描述不正确的是()

A.四联来账凭证均加盖附件章作手工入账交易凭证的附件

B.柜员可通过“待划款项”重新扣账,经过录入和复核,帮客户将款项重新汇出

C.执行“[410068]来账处理-贷记待处理来账”交易将款项记入“待划款项”内部账

D.在录入新的往账时,注意不得将付款人账户和户名修改成原付款人信息

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第10题

在大额支付系统来账的后续处理中,以下描述不正确的是()

A.若“联行来账凭证”作重空管理的联社,须执行“[029260]手工销号”交易,核销已使用的“联行来账凭证”

B.发送失败的退汇往账,注销后再重新退汇时,需在新的退汇凭证注明原退汇交易的日期、操作柜员、交易流水号和重汇原因

C.每日机构签退前,柜员操作“[400053]大额查询打印业务”交易,以查询当日未及时处理的来账挂账,做好记录,于当日或次日及时处理

D.接收来账的当日执行“[200700]报表打印”交易,打印当日的来账清单专夹保管

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