按大额支付系统来账的后续处理要求,在待处理来账的操作中,以下对打印凭证的联社的操作要求描述不正确的是()
A.通过“[492042]来账报单打印”交易新打印两联待处理来账报单
B.手工入账入客户账时,第一联加盖附件章作客户回单
C.手工入账入客户账时,第二联加盖业务处理章作手工入账交易凭证的附件
D.当手工入账入内部账再退现金给客户时,第一联加盖附件章作客户回单
A.通过“[492042]来账报单打印”交易新打印两联待处理来账报单
B.手工入账入客户账时,第一联加盖附件章作客户回单
C.手工入账入客户账时,第二联加盖业务处理章作手工入账交易凭证的附件
D.当手工入账入内部账再退现金给客户时,第一联加盖附件章作客户回单
第1题
A.执行“[400030]来账手工入账”交易将款项记入“待划款项”内部账
B.柜员可通过“待划款项”重新扣账,经过录入和复核,帮客户将款项重新汇出
C.在录入新的往账时,注意不得将付款人账户和户名修改成原付款人信息
D.四联来账凭证均加
第2题
A.执行“[400030]来账手工入账”交易将款项记入“待划款项”内部账
B.柜员可通过“待划款项”重新扣账,经过录入和复核,帮客户将款项重新汇出
C.在录入新的往账时,注意不得将付款人账户和户名修改成原付款人信息
D.四联来账凭证均加
第3题
A.差错处理必须坚持“更改有据”的原则,对有差错或有疑问的业务应及时处理,不得拖延
B.往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入
C.往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”
D.对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理
第4题
A.8:30 #
B.12:00 #
C.11:00 #
D.2
第5题
接收行收到接收人的账号户名有误的大额支付系统来账,接收行()处理。
A.和客户联系后,由客户出具可入账的证明后作入账
B.直接向发起行作退汇
C.将来账挂入暂收款,待客户咨询后
D.及时向发起行发出查询,收到查复后按规定处理
第7题
A.“[492015]支付业务撤销/冲账”交易
B.“[492031]异常来账处理查询”交易
C.“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”交易
D.“[400030]来账手工入账”交易
第8题
B.往账差错处理。往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入;往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”。如收到接收行“同意退回”的答复,由接收行将款项退回;如收到接收行“拒绝退回”的答复,应立即通过查询或其他方式及时与接收行协商解决
C.来账差错处理。对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理
D.对金额、账号、业务种类有误的来账业务,接收行不得代为更正,必须做退汇处理
第9题
A.四联来账凭证均加盖附件章作手工入账交易凭证的附件
B.柜员可通过“待划款项”重新扣账,经过录入和复核,帮客户将款项重新汇出
C.执行“[410068]来账处理-贷记待处理来账”交易将款项记入“待划款项”内部账
D.在录入新的往账时,注意不得将付款人账户和户名修改成原付款人信息
第10题
A.若“联行来账凭证”作重空管理的联社,须执行“[029260]手工销号”交易,核销已使用的“联行来账凭证”
B.发送失败的退汇往账,注销后再重新退汇时,需在新的退汇凭证注明原退汇交易的日期、操作柜员、交易流水号和重汇原因
C.每日机构签退前,柜员操作“[400053]大额查询打印业务”交易,以查询当日未及时处理的来账挂账,做好记录,于当日或次日及时处理
D.接收来账的当日执行“[200700]报表打印”交易,打印当日的来账清单专夹保管
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