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[单选题]

各行要规范对账行为,加强()的账务核对工作,确保对账工作质量和资金安全

A.银企、辖内

B.银企、辖内、人民银行、同业往来

C.银企、同业往来

D.银企、人民银行、同业往来

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第1题

年度决算时,要清理核对内部账务,包括内容有()。

A.加强往来账务清理核对,分币种全面清理核对系统内往来

B.认真核对银行汇票账务,确保银行汇票登记簿中未结清记录、汇出汇款、卡片核对相符

C.检查各发行年限、期次的凭证式国债表内表外账务,确保科目使用正确、总分相符、账卡相符

D.规范卖出回购票据与买入返售票据的会计核算,定期与对手行对账,及时清理与纠正账务处理上的错漏

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第2题

内部账务核对的风险防控措施是:()

A.要按照《农村信用社对账管理制度》,严格设立记账、对账岗位、执行双人对账、换人对账等对账风险控制措施,严防“一手清”。

B.认真执行柜员尾箱每日现金.实物“三碰库”和对账制度。

C.记账.对账人员相互兼岗、混岗、业务“一手清”。

D.内部不法人员为掩盖挪用、侵占资金行为,利用对账人员单方面核对余额或发生额,或核对发生额不勾对交易明细等漏洞,办理虚假业务,挪用、侵占信用社资金。

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第3题

营业网点应加强与企业的账务核对,对账频率不低于()一次

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第4题

营业机构应加强与同业的对账管理,与现金业务委托代理行实行按日对账,并建立对账登记簿,业务发生频繁的,应实时核对账务,保证营业终了前账务核对相符()
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第5题

以下关于社内往来风险防控措施提法错误的是()。

A.办理社内往来业务,记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约、不得混岗操作;

B.错账冲正,必须规范管理;

C.加强对账管理,按季定期对账,对账时既要核对账户余额,又要核对账户发生额。

D.对在途未达款项进行延伸核查,对异常款项要实行全程跟踪追溯到位。

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第6题

以下关于提入票据复核与入账的风险防控措施描述不妥当的是()。

A.票据交换员、录入人员、记账人员岗位要严格分设,严格授权,形成想、有效制约;

B.规范流程,票据交换要严格执行双方签收手续;

C.票据交换员每日必须对同城业务进行核对。

D.加强与人民银行、其他商业银行和客户的对账。

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第7题

商业银行柜台业务处理必须遵循的总原则是:

A.规范、有序、安全;

B.凭证要素内容齐全;

C.账表核对账实相符;

D.内务账务定期核对;

E.合理控制信用风险

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第8题

下列哪一个是账务核对的风险防控措施()A对账资料要归档保管、专人负责、防止毁损丢失和资料被

下列哪一个是账务核对的风险防控措施()

A对账资料要归档保管、专人负责、防止毁损丢失和资料被偷换、篡改。

B对账人员

C对账内容

D对账频率

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第9题

以下关于内部账务核对的风险防控措施表述不妥当的是()。

A.建立规范的内部对账制度,严格设立记账、对账岗位,严防“一手清”;

B.认真执行每日现金“三碰库”和对账制度;

C.对内部账抹账或冲销业务要重点核对;

D.网点签退后,不得重新签到。

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第10题

()业务是指我行为企业网上银行注册客户提供的通过网上银行获取指定账户对账单,在线与银行完成账务核对的服务。

A.集中对账

B.往来对账

C.银企对账网银

D.内部对账

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