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[主观题]

4月开始,三泰集团内部审计部联合管理咨询公司组成内部控制项目组(),依据《企业内部控制基本规范》、

《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》等有关规定,对三泰集团控股的三泰公司信息系统内部控制进行设计。 项目启动前,三泰集团整体规划不健全,有规划的部分也存在不少不合理之处,这是企业形成信息孤岛的一个隐患,有可能会使企业因重复建设而导致资源浪费。三泰当前所使用的系统授权管理不当,不符合内部控制要求,可能导致无法利用信息技术实施有效控制。而且系统运行维护和安全措施不到位,信息泄露或毁损现象时有发生,导致系统无法正常运行。 项目组对识别出来的风险点认真分析和评估后,确定新的信息系统在以下几个方面尤为关注:一是职责分工、权限范围和审批程序明确规范,机构设置和人员配备科学合理,重大信息系统开发与使用事项审批程序;二是信息系统开发、变更和维护流程;三是访问安全制度,操作权限、信息使用、信息管理制度的有效性,硬件管理和审批程序的合理性。 要求: 根据材料,总结出三泰集团信息系统内部控制的风险点和关键控制点,并尝试提出一些相应的控制措施。

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第1题

肺癌慢病管理服务依托于泰康集团内部大健康资源,为客户提供为期()的专业随访追踪、咨询指导、预警干预等服务

A.三个月

B.半年

C.一年

D.二年

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第2题

某企业集团,下属单位和分支机构较多。集团实行系统垂直管理。其组织架构中,除了集团设有审计部,各下属单位和分支机构也设有审计部,以下做法不符合《审计署关于内部审计工作的规定》的是:

A.集团审计部应当对全系统的内部审计工作进行指导和监督。

B.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,应当向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告。

C.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,应当向上一级单位的内部审计机构报告。

D.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,不应向上一级单位的内部审计机构报告。

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第3题

案例分析题一(本题15分)2010年4月,财政部,证监会和审计署等五部委联合发布了《企业内部控制配套指

案例分析题一(本题15分)

2010年4月,财政部,证监会和审计署等五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》,连同2008年5月发布的《企业内部控制基本规范》,构建了我国企业内部控制规范体系。自2011年1月1日起先在境内外同时上市的公司施行,鼓励非上市大中型企业提前执行,A公司作为境内外同时上市的公司,决定抢抓机遇,早作准备,全面启动内部控制体系实施工作,并指定财务总监负责拟定实施方案,该方案要点如下:

(一)加强领导,键全组织。为了提升内控工作的权威性,成立内部控制体系实施领导小组,由董事长亲自挂帅担任组长,总经理担任第一副组长,财务总监和各位副总经理担任副组长。同时,领导小组下设办公室,办公室设在财务部,相关部门参与其中。由财务部经理兼任办公室主任。办公室主要负责组织协调内部控制的建立、实施以及其他日常工作。待时机成熟,成立专门的内控部。

(二)梳理业务流程,完善内控制度。聘请负责本公司财务报表审计的B会计师事务所提供咨询,对照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求,结合公司实际;全面梳理现有各项业务流程,识别主要风险和关键控制点。在此基础上,制定《公司内部控制手册》。在梳理流程、完善《公司内部控制手册》过程中,应当只要围绕内部控制五要素中的风险评估和控制活动展开,切实加强对各项经营业务的风险控制。

(三)狠抓宣传培训,统一思想认识。利用举办培训班、开设网络课堂、编发专题资料等多种形式开展宣传培训,力争在3个月内将公司所有员工轮训一遍,全面掌握《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《公司内部控制手册》。

(四)升级信息系统,优化控制手段。为促进内部控制流程与信息系统的有机结合,实现业务和事项的自动控制,请本公司ERP系统提供商根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《公司内部控制手册》,协助制定信息系统建设和升级整体规划,经本公司信息网络中心批准后实施。

(五)开展试运行,做好全面实施准备。2010年11月,选择本公司部分职能部门、分公司和子公司开展内部控制试运行,及时发现和解决试运行中存在的问题,积累经验,为2011年1月1日起全面实施做好充分准备。

(六)强化内部审计,增强监督效能。董事会下设的审计委员会负责审查内部控制、监督内部控制的有效实施等工作,并由审计部经理兼任审计委员会主席;审计部调整职责定位,在开展传统财务审计、经济责任审计的同时,对内部控制的建立与实施进行监督检查和评价。

(七)组织内部控制评价,监督整改落实。2011年底;开展全公司范围内的内部控制评价工作,全面检查内部控制制度的运行情况,特别要将下属分、子公司作为重中之重,切实提高本公司总部对分、子公司的管控能力。

(八)借助专业力量,引入外部努审计。鉴于B会计师事务所近年来在本公司的财务报表审计中体现出良好的专业素质,根据促进内部控制规范体系有效实施的要求,聘请B会计师事务所同时承担财务报表审计和内部控制审计工作,以便于沟通协调、整合审计。

(九)实施绩效考评,落实奖惩制度。建立公司激励约束制度,将公司各责任单位和全体员工建立和实施内部控制的情况纳入绩效考评体系。对经评价、审计发现重大缺陷的责任单位及其负责人和直接负责人,要严肃处理。

上述实施方案报董事会批准后实施。

要求:

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,逐项判断A公司实施方案中的(一)至(九)项工作安排是否存在部当之处;存在不当之处的,请逐项指出不当之处,并逐项简要说明理由。

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第4题

审计部主要履行审计职责有:对财务收支活动进行审计监督和确认、对内部控制建设及执行情况进行审计评价和确认、对管理和效益情况进行审计监督、评价和咨询、对二级单位、项目部、关键业务部室领导人员经济和管理责任履行情况进行审计监督和评价、对信息系统进行审计监督和评价、对分包工程结算进行审计监督。()
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第5题

各单位应及时向造价咨询公司提供结算审计所需资料,积极联系相关部门配合造价咨询公司开展结算审计工作,配合集团法务审计部做好审计项目协调工作()
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第6题

泰罗真正开始观察管理问题是()。

A.在思特普利斯液压机厂做学徒时

B.刚到米德维尔钢铁厂当工人的时候

C.在贝瑟利思钢铁公司做咨询工作时

D.任美国机械工程师协会主席的时候

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第7题

1995年,原国务院证券委发布了《证券从业人员资格管理暂行规定》,开始在我国推行证券业从业人员
资格管理制度。根据这个规定,我国于()举办了首次证券投资咨询资格考试。

A.1996年4月

B.1997年4月

C.1998年4月

D.1999年4月

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第8题

1995年,原国务院证券委发布了《证券从业人员资格管理暂行规定》,开始在我国推行证券业从业人员资格
管理制度。根据这个规定,我国于()举办了首次证券投资咨询资格考试。

A.1996年4月

B.1997年4月

C.1998年4月

D.1999年4月

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第9题

4月7日至8日,第二届()“平安航道”联合扫毒行动高官会在泰国首都曼谷举行,旨在进一步完善联合扫毒机制和四国禁毒执法合作。

A.中印缅泰

B.中老缅泰

C.中越缅泰

D.中老缅柬

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第10题

大中华酒店管理是大中华国际集团旗下专注于集团旗下酒店项目设计和筹建、酒店管理业务咨询的酒店管理公司,已创立自有品牌INNOGOHotel英诺酒店,并开始向中高端精品酒店方向发力()
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