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[单选题]

注册会计师的审计目标不同,针对相同的鉴证对象所收集的证据通常会不同。在实施风险评估程序以确定某项控制是否被执行时,注册会计师主要应当获取()方面的证据

A.控制在不同时点如何运行

B.控制以何种方式运行

C.控制是否存在,是否正在使用

D.控制是否得到一贯执行以及由谁执行

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第1题

下列关于审计程序的说法中,正确的是()。

A.注册会计师可以通过实施风险评估程序获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础

B.在实施风险评估程序以获取控制是否得到执行的审计证据时,注册会计师应当确定某项控制是否存在,被审计单位是否正在使用

C.在测试控制运行的有效性时,注册会计师需要抽取足够数量的交易进行检查或对多个不同时点进行观察

D.无论评估的重大错报风险结果如何,注册会计师均应当针对所有重大的各类交易、账户余额、列报实施实质性程序,以获取充分、适当的审计证据

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第2题

当鉴证对象适当时,注册会计师可以通过实施程序收集充分、适当的证据,以支持其对关于鉴证
对象的信息提出的适当鉴证结论,但由于在鉴证过程中要大量利用专业判断,不同的注册会计师对鉴证对象按照既定标准进行评价或计量的结果也可能有很大的不同。()

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第3题

<2>、对于不同的被审计单位,注册会计师执行财务报表审计所执行的程序可能是有所不同的,但是注册会计师所记录的具体审计计划均应包括()。

A.计划实施的风险评估程序

B.针对内部控制执行的有效性计划实施的控制测试程序

C.针对应付账款实施的函证程序

D.针对评估出的重大错报风险计划实施的实质性程序

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第4题

注册会计师实施控制测试以确定控制运行的有效性与确定控制是否得到执行所需获取的审计证据是不同的。在实施风险评估程序以确定某项控制是否被执行时,注册会计师主要应当获取()方面的证据。

A.控制在不同时点如何运行

B.控制是否得到一贯执行以及由谁执行

C.控制是否存在,是否正在使用

D.控制以何种方式运行

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第5题

对于不同的被审计单位,注册会计师对财务报表所执行的程序可能是不同的,但是注册会计师所记录的具体审计计划具有共同点。下列各项中,不同审计单位所记录的具体审计计划均应包括的有()。

A.风险评估程序

B.控制测试程序

C.针对应付账款实施的函证程序

D.实质性程序

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第6题

下列关于三种审计程序的说法中正确的有_____。

A.在评估认定层次重大错报风险时,预期控制的运行是有效的,注册会计师应当实施控制测试以支持评估结果

B.仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据,注册会计师应当实施控制测试,以获取内部控制运行有效性的审计证据

C.无论评估的重大错报风险结果如何,注册会计师均应当针对所有重大的各类交易、账户余额、列报实施实质性程序,以获取充分、适当的审计证据

D.注册会计师可以通过实施风险评估程序获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础

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第7题

下列关于审计程序的说法中,不正确的是()。

A.在评估认定层次重大错报风险时,如果预期控制的运行是有效的,注册会计师应当实施控制测试以支持评估结果

B.仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据,注册会计师应当实施控制测试,以获取内部控制运行有效性的审计证据

C.注册会计师可以通过实施风险评估程序获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础

D.无论评估的重大错报风险结果如何,注册会计师均应当针对所有重大的各类交易、账户余额、列报实施实质性程序,以获取充分、适当的审计证据

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