题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()
A.出纳员负责登记现金日记账及总账
B.销售的现金折扣需经过适当授权审批
C.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对
D.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与
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A.出纳员负责登记现金日记账及总账
B.销售的现金折扣需经过适当授权审批
C.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对
D.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与
第1题
公司审计委员会及其授权机构对内部控制的监督无效,通常表明内部控制可能存在()。
A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.一般缺陷
D.轻微缺陷
第2题
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,通常表明内部控制可能存在()。
A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.一般缺陷
D.轻微缺陷
第3题
A.甲公司没有书面的内部控制
B.管理层诚信存在严重问题
C.管理层凌驾于内部控制之上
D.管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷
第4题
A.甲公司没有书面的内部控制
B.管理层诚信存在严重问题
C.管理层凌驾于内部控制之上
D.管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷
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