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[单选题]

内部审计机构制定的内部审计章程应当经批准后生效, 有权批准内部审计章程的是()

A.董事会

B.最高管理层

C.董事会或最高管理层

D.监事会

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第1题

保持内部审计机构独立性的措施主要包括()。

A.内部审计机构应隶属于组织的董事会或最高管理层,接受其指导和监督并取得其支持,以确保内部审计机构的独立性。

B.内部审计机构和人员应保持独立性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

C.内部审计机构负责人的任免应由董事会或最高管理层经过适当的程序确定,内部审计机构负责人应直接向董事会或最高管理层负责。

D.内部审计机构应通过内部审计章程的制定明确其职责和权限范围,并报经董事会或最高管理层批准,以确保内部审计活动不受到组织内其他部门的干涉和限制

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第2题

商业银行应制定内部审计章程,内部审计章程应由董事会批准并报监管部门备案。()
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第3题

下列各项中,内部审计机构不需要向董事会或者最高管 理层报请批准的事项是()

A.内部审计章程

B.人力资源计划

C.项目审计方案

D.财务预算

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第4题

内部审计机构应当根据()编制审计通知书。

A、经过批准后的年度审计计划和其他授权或者委托文件

B、财务报告

C、内部控制报告

D、经审批的内部审计报告

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第5题

‍‍内部审计师计划对质量保证工作的有效性进行审计,由于该工作涉及商品的验收、投入生产以及与次品相关的废料成本。业务客户认为这类审计不在内部审计活动的范围之内,而是质量保证部门的管辖范围。审计师对此的最佳反应是:

A.查阅内部审计活动的章程与已批准的业务计划,该计划指定了当期要评价的业务范围

B.鉴于质量保证是一项新工作,让管理层作为协调人批准业务范围的确定

C.在开始审计前指出,这项业务只是检查质量保证工作是否与经批准、已设立的标准一致

D.由于审计客户不合作,这项业务没有成效,应当终止

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第6题

控制被描述为包含6个要素的封闭系统。以下哪项是6项控制要素之一

A.制定业绩标准

B.适当地可得到的数据文件

C.内部审计活动章程的批准

D.独立的内部审计活动的建立

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第7题

在内部审计的组织架构中,董事会的职责不包括()。

A.负责建立和维护健全有效的内部审计体系

B.批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划

C.制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况

D.为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督

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第8题

内部审计流程是内部审计的重要构成要素,内部审计的步骤有() A一步,制定内部审计章程 B设立

内部审计流程是内部审计的重要构成要素,内部审计的步骤有()

A一步,制定内部审计章程

B设立内部审计机构

C订立制度

D执行审计

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第9题

公司请外部审计,对外部信息系统审计师的访问权限应由以下哪项文件予以说明和授予(重点)()

A.审计章程

B.经批准的工作说明

C.给所有相关方的内部备忘录

D.有关审计工作开展的需求请求书

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