A.对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见;
B.内部审计工作存在的主要问题;
C.对提高内部审计质量的建议;
D.内部审计机构的反馈意见。
第2题
A.审计工作底稿归内部审计人员所有
B.内部审计机构负责人对审计工作底稿的复核负完全责任
C.内部审计机构应当建立审计工作底稿的首席审计执行官复核制度
D.审计工作底稿是撰写审计报告的基础,但不作为检查审计工作质量的材料
第3题
A.完善内部审计组织架构,提高内部审计独立性
B.加快内部审计制度建设,明确内部审计工作流程
C.明确监管评估内容与机制
D.差异化管理
第4题
A.对内部审计承担最终责任
B.组织制定并实施内部审计章程、审计工作流程、作业标准、职业道德规范等内部审计制度
C.组织实施中长期审计规划和年度审计计划
D.对内部审计的整体质量负责
第5题
A.内部审计质量检查
B.内部审计质量外部评估
C.内部审计质量考核
D.外部审计
第6题
依法属于审计机关()的单位的内部审计工作,以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督,适用本规定。
第8题
A.起草有关内部审计工作的法规草案
B.推动单位建立健全内部审计制度
C.审定内部审计报告
D.指导内部审计自律组织开展工作
第9题
A.内部审计活动是否经过适当的计划
B.内部审计工作是否认真执行注册会计师审计准则,发现问题是否及时报告
C.内部审计活动是否实施必要的监督与复核
D.内部审计是否存在适当的审计手册或其他类似文件,工作方案和内部审计工作底稿
第10题
A.为复核审计报告提供依据
B.证明审计目标的实现程度
C.为检查和评价内部审计工作质量提供依据
D.证明内部审计机构和内部审计人员是否遵循内部审计准则
第11题
A.内部审计质量控制是内部审计机构为保证审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的制度、程序和方法。
B.内部审计质量控制是其他组织对内部审计的制约与控制。
C.内部审计质量控制可以分为机构质量控制和项目质量控制。
D.内部审计机构质量控制需要考虑成本效益原则。
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