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[多选题]

下列就业务执行的相关表述中,错误的有()。

A.审计项目组不能向内部或外部具备适当知识、资历和经验的专业人士咨询重大、复杂或新的会计或审计处理事项

B.项目组就疑难问题或争议事项向其他专业人士咨询所形成的记录,应当经咨询者认可

C.为保证项目质量控制复核人员的客观性,在执行审计过程中,项目合伙人不得向项目质量控制复核人员咨询

D.关键审计合伙人轮换后的两年内,不得为被审计单位的审计业务实施质量控制复核

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第1题

注册会计师应当在审计业务开始时开展初步业务活动。下列各项中,不属于初步业务活动的是()。

A.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

B.评价遵守相关职业道德要求的情况

C.在执行首次审计业务时,查阅前任注册会计师的审计工作底稿

D.就审计业务约定条款与被审计单位达成一致意见

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第2题

下列各项中,属于注册会计师开展初步业务活动内容的有()

A.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

B.评价遵守相关职业道德要求的情况

C.就审计业务约定条款达成一致意见

D.就拟执行的风险评估程序作出详细安排

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第3题

下列业务中属于相关服务业务的有()。

A.历史财务信息审计

B.代编财务信息

C.对财务信息执行商定程序

D.对客户提供税务咨询

E.管理咨询

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第4题

下列关于审计风险的表述中,正确的有()。

A.当注册会计师获取充分、适当的审计证据将审计风险降至可接受的低水平时,就获取了合理保证

B.审计风险指的是注册会计师执行业务的法律后果

C.审计风险取决于评估的认定层次的重大错报风险和检查风险

D.审计风险是指当财务报表存在重大错报时,注册会计师发表不恰当审计意见的可能性

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第5题

在财务报表审计业务中,业务期间是从审计小组开始执行审计业务之日起,至出具审计报告日
止。 ()

参考答案:错误

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第6题

注册会计师执行内部控制审计业务,发现审计范围受到限制时,应当作出哪些审计处理()。

A.解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告

B.就审计范围受到限制的情况,以书面形式与董事会进行沟通

C.解除与该客户相关的所有业务关系

D.注册会计师在已执行的有限程序中发现财务报告内部控制存在重大缺陷的,应当在内部控制审计报告中对重大缺陷做出详细说明

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第7题

注册会计师开展的初步业务活动的内容不包括()。

A.具备执行业务所需的独立性和能力

B.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

C.评价遵守相关职业道德要求的情况

D.就审计业务约定条款达成一致意见

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第8题

中国独立审计准则体系所规范的所有内容均属于法定要求,只要注册会计师执行审计业务,对外出具审计
报告,就都要遵照执行。()

A.正确

B.错误

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第9题

在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注
册会计师无须对相关的内部控制进行了解。()

A.正确

B.错误

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第10题

在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册
会计师无需对相关的内部控制进行了解。 ()

A.正确

B.错误

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第11题

在执行小规模企业财务报表审计业务时,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()

在执行小规模企业财务报表审计业务时,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()

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