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[判断题]

注册会计师在对被审计单位进行内控控制调查和测试时一般应针对被审计单位的关键内部控制进行测试。而对于不经常发生的业务相关的内部控制并不一定进行了解和测试。()

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第1题

注册会计师在对被审计单位内部控制进行了解评价时,所采用的方法不包括()。

A.文字叙述法

B.调查问卷法

C.流程图法

D.表格法

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第2题

注册会计师在对被审计单位的货币资金进行审计时,库存现金的盘点必须有被审计单位出纳员、注册会计师参加。()
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第3题

在对重要性水平作出初步判断时,注册会计师无需考虑被审计单位内部控制的有效性。 ()A.正确B.

在对重要性水平作出初步判断时,注册会计师无需考虑被审计单位内部控制的有效性。 ()

A.正确

B.错误

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第4题

在对重要性水平作出初步判断时,注册会计师无须考虑被审计单位内部控制的有效性。()A.正确B.错误

在对重要性水平作出初步判断时,注册会计师无须考虑被审计单位内部控制的有效性。()

A.正确

B.错误

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第5题

注册会计师审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,可直接进行 [ ]A.内部控制调查

注册会计师审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,可直接进行 [ ]

A.内部控制调查 B.符合性测试 C.实质性测试 D.穿行测

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第6题

在对库存现金进行盘点时,参与盘点的人员必须包括()。

A.注册会计师

B.被审计单位出纳员

C.被审计单位会计主管人员

D.被审计单位管理层

E.会计师事务所负责人

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第7题

注册会计师王艺在对某单位进行审计过程时,采用了如下审计流程,首先,对被审单位基本情况和内控
制度初步了解,然后将其评价为高信赖程度,并据此认为,只要进行少量控制测试,不用进行实质性程序就可得出审计结论。 要求:王艺的审计流程对吗?错在哪里?

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第8题

在对K公司2005年度会计报表进行审计时,A注册会计师负责生产循环的审计。在审计过程中遇到以下问题,请代为做出正确的专业判断。在对被审计单位的存货实施监盘程序时,注册会计师应当()。

A.对被审计单位的存货的盘点进行现场监督

B.实际参与被审计单位存货的盘点

C.对被审计单位已经盘点的存货进行抽点

D.对被审计单位所有存货盘点资料进行整理,形成审计工作底稿

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第9题

政府审计机构在对各级政府及其部门的财政收支等内容进行审计时,无需征得被审计单位的同意,注册会计师的审计内容必须征得被审计单位的同意。()
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第10题

34、政府审计机构在对各级政府及其部门的财政收支等内容进行审计时,无需征得被审计单位的同意,注册会计师的审计内容必须征得被审计单位的同意。()
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第11题

《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则是注册会计师开展内控审计的依据。()

《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则是注册会计师开展内控审计的依据。()

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