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[判断题]

小规模纳税人就部分业务放弃减免税,为购买方开具3%征收率增值税专用发票并按3%征收率申报纳税。则未开具专用发票的其他适用3%征收率的应税销售收入,也不可适用增值税小规模纳税人复工复业增值税减免政策,需按3%征收率申报纳税()

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第1题

办理抵减购买税控设备费用的业务,应录入的附表是()

A.《电力企业增值税销项税额和进项税额传递单》

B.《增值税减免税申报明细表》

C.《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》

D.《增值税税额抵减情况表》

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第2题

某企业为增值税小规模纳税人,2022年1月销售自己使用过2年的设备一台,取得含税收入80000元。已知,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产按照3%征收率减按2%征收,该企业放弃减免税优惠,按照3%征收率缴纳增值税,并开具增值税专用发票。则该企业当月应缴纳增值税的下列算式中,正确的是()。

A.80000÷(1+3%)×3%=2330.10(元)

B.80000÷(1+3%)×2%=1553.40(元)

C.80000×3%=2400(元)

D.80000÷(1+2%)×3%=2352.94(元)

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第3题

某生产企业为增值税小规模纳税人,2017年3月对部分资产盘点后进行处理:销售边角废料,由税务机关代
开增值税专用发票,取得含税收入82400元;销售使用过的小汽车1辆,取得含税收入72100元。已知纳税人未放弃减税优惠,该企业上述业务应缴纳增值税()元。

A.2400

B.3773.08

C.3800

D.4500

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第4题

某生产企业为增值税一般纳税人,2021年5月把资产盘点过程中不需要用的部分资产进行如下处理:销售已经使用13年的机器设备,取得收入9270元,未放弃相关减税优惠;销售给小规模纳税人库存未使用的钢材一批,取得收入35000元,该企业上述业务应纳增值税为()元。(以上收入均为含税收入)

A.4916.24

B.5093

C.4479.55

D.4206.55

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第5题

税务代理人接受纳税人、扣缴义务人的委托,不能从事的代理业务是()。

A.办理税务登记手续

B.办理纳税、退税和减免税申报

C.建账建制

D.利用主机共享服务系统为小规模纳税人代开增值税专用发票

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第6题

某生产企业为增值税一般纳税人,2018年7月将资产盘点过程中不需要的部分资产进行处理:销售已经使用10年的机器设备,取得收入9200元;销售给小规模商业企业库存积压货物,取得收入20000元。对该企业上述业务增值税的处理包括()。

A.销售已使用过的设备,应纳增值税178.64元

B.销售已使用过的设备,如果放弃减税,可以开具增值税专用发票

C.销售给小规模商业企业库存积压货物,应纳增值税582.52元

D.销售给小规模商业企业库存积压货物,应纳增值税2758.62元

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第7题

下面关于小规模纳税人说法正确的是()

A.增值税小规模纳税人取得适用3%征收率的应税销售收入,可以选择放弃免税,开具增值税专用发票

B.增值税小规模纳税人不得开具增值税专用发票

C.纳税人选择放弃免税、对部分应税销售收入开具增值税专用发票的,应当开具征收率为3%的增值税专用发票

D.纳税人选择放弃免税、对全部应税销售收入开具增值税专用发票的,应当开具征收率为3%的增值税专用发票

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第8题

税务代理人接受纳税人、扣缴义务人的委托,不能从事的代理业务是()。A.办理税务登记手续B.办理纳税、

税务代理人接受纳税人、扣缴义务人的委托,不能从事的代理业务是()。

A.办理税务登记手续

B.办理纳税、退税和减免税申报

C.建账建制

D.利用主机共享服务系统为小规模纳税人代开增值税专用发票

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第9题

小规模纳税人可以放弃免税,或者放弃部分免税。()
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第10题

某小规模纳税人销售自己使用过的固定资产取得收入2060元,该固定资产原值10000元,已经计提折旧7000元。该纳税人按规定办理了增值税减免税备案。该项业务应纳增值税()元。

A. 58.25

B. 60.00

C. 40.00

D. 194.17

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第11题

某服装厂为增值税小规模纳税人,2017年5月销售自己使用过3年的固定资产,取得含税销售额80000元,放弃享受减税优惠;销售自己使用过的包装物,取得含税销售额30000元。2017年5月该服装厂上述业务应纳增值税()元。

A.2427.18

B.3203.88

C.3125.83

D.3106.80

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