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[单选题]

以下关于增值税的说法中,错误的是()

A.小规模纳税人增值税征收率有3%、5%

B.一般纳税人增值税计算方式包括:一般计税方式和简易计税方式

C.小规模纳税人增值税计算公式为:含税收入×征收率

D.一般纳税人增值税计算公式为:销项税额-进项税额-上期留底税额+进项税额转出

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第1题

依据增值税的有关规定,下列关于增值税小规模纳税人的说法中正确的是()。A.从事货物生产的企业,

依据增值税的有关规定,下列关于增值税小规模纳税人的说法中正确的是()。

A.从事货物生产的企业,年应税销售额在50万元(含)以下的,一律认定为小规模纳税人

B.小规模纳税人会计核算健全,能提供准确税务资料,可申请不作为小规模纳税人

C.已认定为小规模纳税人的企业一律不得再转为一般纳税人

D.应税服务年销售额超过80万元的为一般纳税人

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第2题

【单选题】下列关于小规模纳税人的表述中,说法错误的是()。

A.小规模纳税人的标准由国务院财政、税务主管部门规定

B.小规模纳税人实行简易办法征收增值税,一般不得使用增值税专用发票

C.非企业性单位、不经常发生应税行为的企业,可选择按小规模纳税人纳税

D.年应税销售额超过一般纳税人标准的个体工商户,也只能按照小规模纳税人纳税

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第3题

1 6 .从事货物批发或者零售的纳税人,年应税销售额在1 8 0 万元以下的属于增值税小规模纳 税人。 (

1 6 .从事货物批发或者零售的纳税人,年应税销售额在1 8 0 万元以下的属于增值税小规模纳 税人。 ()

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第4题

依据增值税的有关规定,下列关于增值税小规模纳税人的说法正确的是()。A.从事货物生产的企业,年应

依据增值税的有关规定,下列关于增值税小规模纳税人的说法正确的是()。

A.从事货物生产的企业,年应税销售额在100万元(含)以下,一律认定为小规模纳税人

B.从事货物批发的企业,年应税销售额在180万元(含)以下,一律认定为小规模纳税人

C.已认定为小规模纳税人,不得再转为一般纳税人

D.年应税销售额超过180万元的事业单位,不得作为小规模纳税人

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第5题

依据增值税的有关规定,下列关于增值税小规模纳税人的说法正确的是()。 A.从事货物生产的企业,

依据增值税的有关规定,下列关于增值税小规模纳税人的说法正确的是()。

A.从事货物生产的企业,年应税销售额在100万元(含)以下,一律认定为小规模绷税人

B.从事货物批发的企业,年应税销售额在180万元(含)以下,一律认定为小规模纳税人

C.已认定为小规模纳税人,不得再转为一般纳税人

D.年应税销售额超过180万元的事业单位,不得作为小规模纳税人

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第6题

【单选题】下列关于增值税小规模纳税人的表述中,错误的是 ()。

A.小规模纳税人计算增值税应纳税额时,不得抵扣进项税

B.小规模纳税人会计核算健全可以申请成为增值税一般纳税人。

C.不得自行开具增值税专用发票,也不得申请税务机关代开增值税专用发票

D.实行简易征收办法

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第7题

可以领购使用增值税专用发票的是()。A.增值税一般纳税人B.增值税小规模纳税人C.只纳营业税的纳税

可以领购使用增值税专用发票的是()。

A.增值税一般纳税人

B.增值税小规模纳税人

C.只纳营业税的纳税人

D.法定情形的一般纳税人

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第8题

关于小规模纳税人增值税错误的说法有

A.A按照简易办法计税

B.B不得抵扣进项税额

C.C按照3%抵扣进项税额

D.D不允许开具增值税专用发票

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第9题

关于小规模纳税人增值税错误的说法有()

A.A按照简易办法计税

B.B不得抵扣进项税额

C.C按照3%抵扣进项税额

D.D不允许开具增值税专用发票

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第10题

依据增值税的有关规定,下列关于增值税小规模纳税人的说法中不正确的是()

A.从事货物生产的企业,年应税销售额在 50 万元以下的,一律认定为小规模纳税人

B.小规模纳税人会计核算健全,能提供准确税务资料,可申请不作为小规模纳税人

C.已认定为小规模纳税人的企业一律不得再转为一般纳税人

D.销售应税服务,年应税销售额超过 80 万元的为一般纳税人

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第11题

下列关于小规模纳税人的表述中,说法错误的是()。

A.转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)累计销售额未超过500万元的一般纳税人,在2019年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人

B.自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下

C.非企业性单位、不经常发生应税行为的企业,可以选择按小规模纳税人纳税

D.年应税销售额超过规定标准的个体工商户,只能按照小规模纳税人纳税

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