题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

被审计单位为了保证既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制政策和程序。属于内部控制要素中的()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.内部监督

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“被审计单位为了保证既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制…”相关的问题

第1题

被审计单位为了保证既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制政策和程序,属于内部控制要素
中的:

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

点击查看答案

第2题

审计人员为了确定被审计单位的内部控制政策和程序在实际工作中是否得到贯彻执行并发挥应有的作用而进行的测试为()。

A.控制设计测试

B.控制测试

C.实质性测试

D.控制执行测试

点击查看答案

第3题

()是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率以及对法律法规的遵守,有治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序

A.控制环境

B.内部控制

C.外部控制

D.风险评估过程

点击查看答案

第4题

以下关于被审计单位内部控制的表述中,错误的是()。A.实现内部控制目标的手段是设计控制政策及程序

以下关于被审计单位内部控制的表述中,错误的是()。

A.实现内部控制目标的手段是设计控制政策及程序

B.内部控制的目标的保证程度是合理保证

C.设计和实施内部控制的责任主体是治理层、管理层和其他人员,组织中的每

D.被审计单位设计、执行和维护内部控制的方式会因被审计单位的规模和复杂

点击查看答案

第5题

在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是().

A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审计单位情况及其环境

C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行

点击查看答案

第6题

下列各项审计程序中,属于符合性测试的审计程序是()。A.向被审计单位询问内部控制的政策和程序B.

下列各项审计程序中,属于符合性测试的审计程序是()。

A.向被审计单位询问内部控制的政策和程序

B.检查会计手册和会计制度流程图

C.向雇员询问控制程序的执行情况

D.对会计信息和非会计信息进行分析性复核

点击查看答案

第7题

内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层设计和执行的政策和程序。()
点击查看答案

第8题

控制执行测试需要解决的问题是()。

A.被审计单位内部控制是否得到执行

B.内部控制政策是否经管理当局认可

C.被审计单位内部控制是否实际发挥作用

D.内部控制是否设计合理

点击查看答案

第9题

下列关于内部控制的论述中正确的是()

A.设计并执行必要的内部控制是被审计单位全体员工的共同责任

B.内部控制失效意味着财务报表中必定出现重大错报

C.注册会计师应当了解被审计单位的内部控制

D.内部控制可以绝对保证经营活动的效率和效果

点击查看答案

第10题

______是指为了保证管理指令得到实施而制定并执行的控制政策和程序。

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信