题目内容
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[主观题]
内部审计对集团成员单位粉饰业绩的行为可以不予关注。()
内部审计对集团成员单位粉饰业绩的行为可以不予关注。( )
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内部审计对集团成员单位粉饰业绩的行为可以不予关注。( )
第5题
A.对被审计单位财务业绩的衡量和评价
B.被审计单位的性质
C.被审计单位的目标、战略以及可能导致重大错报风险的相关经营风险
D.被审计单位的内部控制
第7题
审计机关可以采取()方式,对单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行指导和监督。
第9题
A.超过中国人民银行批准的规模发行财务公司债券
B.吸收非集团成员单位存款或者向非集团成员单位发放贷款
C.违反规定向非集团成员单位提供金融服务
D.违反中国人民银行规定的其他行为
第11题
A.相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素
B.被审计单位对会计政策的选择和运用
C.对被审计单位财务业绩的衡量和评价
D.被审计单位的内部控制
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