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[判断题]

柜员在审核转账凭证或进账单、纸质代发文件时,使用“9991前台验印”交易,在“账号或协议编号”域录入代发资金来源账户,核验转账凭证上加盖的预留印鉴,对于“手动验印”通过的,应换人审核()

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第1题

柜员在审核转账凭证或进账单、纸质代发文件时,使用“9991前台验印”交易,在“账号或协议编号”域录入代发资金来源账户,核验转账凭证上加盖的预留印鉴,对于“手动验印”通过的,应换人审核。()
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第2题

在办理系统内一对一转账业务时,客服经理应重点审核组合凭证,与支票组合的进账单或电汇凭证日期都不能早于支票()
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第3题

网点柜员在办理对公行内转账主动付款类业务时,凭证组合应选择()

A.“转账支票+进账单”

B.“转账支票+粘单+申请书”

C.“转账支票+申请书”

D.其他

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第4题

网点柜员在办理对公行内转账业务时,系统内新增的凭证组合是()

A.“转账支票+进账单”

B.“转账支票+申请书”

C.“转账支票+粘单”

D.其他

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第5题

在办理结算业务时,柜员应对来行办理人员真实身份进行审查,对支票、进账单、现金缴款单等凭证,柜员应审核要素是否齐全、印鉴是否相符、用途是否合规、账户是否可以取现、是否符合反洗钱管理要求等后,执行存入、转账或支取等业务操作。()
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第6题

代收代发户内部账户运营主管每日审核报表,如有手工挂账,客户需提供代发说明或清单。手工销账,柜员填制内部户凭证,运营主管审核,未及时处理挂账建立手工台账,原则上挂账不超过不超()日,手工转账转账金额10万元以上需网点负责人签字

A.1

B.3

C.5

D.7

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第7题

代发单位已在我行开立银行结算账户的,对当日代发不成功的款项应按要求“原路退回”到代发单位的指定账户,需填制一式两联()凭证作为记账依据

A.特种转账

B.现金缴款单

C.进账单

D.电汇凭证

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第8题

网点审核柜员将需提出借方凭证及进账单等凭证一并交网点后台柜员,后台柜员审核无误后按照当地人民银行规定在提出的借方凭证上加盖()等章戳,需提出的借方凭证及进账单分别专夹保管。

A、业务讫章;

B、对公柜台业务公章;

C、受理凭证专用章;

D、同城清算专用章

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第9题

纳入集中处理的业务,受理柜员在审核无误的业务委托书回执单、进账单或其他业务凭证的客户联上加盖“()”,交客户留存。

A.业务公章

B.受理凭证专用章

C.核算专用章

D.业务结算专用章

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第10题

按支付结算业务中对银行汇票业务流程的规定,我社受理转账汇票的支付业务时,其正确的操作流程不包括()。

A.柜员受理并审核客户提交的银行汇票、解讫通知及进账单

B.交易完成后,柜员将将进账单第一联交持票人

C.柜员将进账单第三联收账通知待款项收妥后交收款人

D.柜员配款、核对金额和户名后,将现金款项交与客户

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第11题

柜员收到客户提交的他行支票、银行汇票和进账单等,按规定进行审核无误后,在进账单回单联上加盖()退客户

A.受理凭证专用章

B.票据交换专用章

C.业务公章

D.业务讫章

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