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[单选题]

为了达到控制目的,验收入库的职能必须由独立于()的人员来承担。

A.请购

B.采购

C.会计部门

D.以上全部

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第1题

采购入库的验收环节是企业的重要风险控制点,验收入库必须由独立于请购、采购和财务部门的人员来
担任。()

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第2题

被审计单位材料采购业务存在的以下情况中,属于内部控制设计缺陷的有()。

A.请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的

B.请购单没有连续编号,请购业务的审批人员涉及各个部门

C.验收人员出差期间,验收工作由采购部门人员代为执行

D.如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续

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第3题

承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于证券公司其他部门。()

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第4题

承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于证券公司其他部门。 ()

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第5题

承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于证券公司其他部门,属于证券公司内部控制的()原则。

A.健全性

B.合理性

C.制衡性

D.独立性

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第6题

商业资本独立化的标志是商品资本的职能由产业资本之外专事流通的当事人来承担,其资本是独立
于产业资本的。()

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第7题

资产评估必须由独立于资产交易当事人的具有资产评估资格的社会中介机构来完成()此题为判断题(对,错)。
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第8题

在了解及实施适当的控制测试后,发现被审计单位在材料采购业务存在以下情况,其中属于内部控制设计缺陷的情况有()

A.请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的

B.请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及各个部门

C.验收人员出差期间,验收业务由采购人员与仓储人员一并代为执行

D.验收合格后在验收单上填写材料的实际数量,根据卖方发票的单价计算金额,如未接到卖方发票,被验收的不能办理入库手续

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第9题

岗位的确定必须由上一级主管部门依据职能和职权分配来确定。()

岗位的确定必须由上一级主管部门依据职能和职权分配来确定。()

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第10题

A注册会计师在了解及实施适当的控制测试后,发现X公司材料采购业务存在以下情况。其中属于内部控制没计缺陷的情况有()。

A.没有专门的部门负责填写请购单:既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的,甚至还有工会部门填制的

B.请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及到各个部门

C.验收人员出差期间,验收业务由采购入员代为执行

D.验收合格后如未接到卖方发票,不能办理入库手续

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第11题

采购与付款循环的基本业务包括()

A.请购

B.采购

C.验收入库

D.支付货款

E.会计记录

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