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[判断题]

资金部作废的付款以及对应的流程单据,由资金部在付款次日14:00前通过钉钉系统问题单据反馈流程,将问题反馈给对应经办人及相关会计人员()

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第1题

当付款单据因供应商收款方信息错误导致付款失败时,本地应如何处理()

A.本地发起付款单作废申请,发起后业务直接提交重新付款申请单

B.本地发起付款单作废申请,在资金系统维护正确的收款信息,等待作废申请审批流完成后,再由业务发起重新付款申请单

C.删除该付款单据,由业务重新发起付款单

D.本地发起付款单作废申请,由业务重新发起全流程审批的付款申请单

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第2题

下列各项中,关于《银行账户管理办法实施细则》中表述正确的是()

A.公司及分子公司本部的预留印鉴以及农民工专户、投资事业部贷款户等特殊账户预留印鉴,由账户责任人提出申请,经财务共享中心负责人审批后,可从财务共享中心借出,自行保管

B.账户责任人应及时将自管账户银行回单、支票存根联等影像传递至财务共享中心,财务共享中心对所对应付款单据进行结算办理并核对所有附件

C.第二十二条预留印鉴、开户行名称以及其他账户相关信息需要变更的,经所属单位财务资金部负责人审批后方可办理,账户管理人员应及时更新账户信息

D.第二十三条银行账户需要延期的,账户责任人应提前一个月申请办理账户延期

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第3题

下列对酒店房租首次付款支付流程,操作正确的是哪项()

A.开发部在OA系统中申请—→总部资金部付款,付款完毕后将单据转交会计部进行账务处理—→会计部账务处理后留存单据复印件,将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

B.酒店店长在OA系统中申请—→总部资金部付款,付款完毕后将单据转交会计部进行账务处理—→会计部账务处理后留存单据复印件,将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

C.开发部在OA系统中申请—→总部资金部付款,付款完毕后将单据转交酒店财务进行账务处理—→酒店财务处理后留存单据复印件,将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

D.酒店店长在OA系统中申请—→总部资金部付款,付款完毕后将单据转交酒店财务进行账务处理—→酒店财务处理后留存单据复印件,将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

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第4题

下列对酒店房租首次付款支付流程,操作正确的是哪项()?

A.开发部在OA系统中申请—→总部资金部付款,付款完毕后将单据转交会计部进行账务处理—→会计部账务处理后留存单据复印件,将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

B.酒店店长在OA系统中申请—→总部资金部付款,付款完毕后将单据转交会计部进行账务处理—→会计部账务处理后留存单据复印件,将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

C.开发部在OA系统中申请—→总部资金部付款,付款完毕后将单据转交酒店财务进行账务处理—→酒店财务处理后留存单据复印件,将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

D.酒店店长在OA系统中申请—→总部资金部付款,付款完毕后将单据转交酒店财务进行账务处理—→酒店财务处理后留存单据复印件,将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

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第5题

一笔由总行资产管理部理财资金投资的非标准化代理投资业务因融资客户经营不善、资作流程符合我
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第6题

若付款单据已进入本地排款池,但发现收款方信息错误,本地资金应执行什么操作()

A.发起作废申请单

B.留在本地排款池,不做任何操作

C.推送共享

D.删除付款单据

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第7题

患者晚上十点反悔要求退费,退费如何操作()

A.e看牙系统直接作废收费单据

B.e看牙系统直接原路退费收费单据,即收费时是什么收费方式,退费时选择对应的收费方式

C.因前台POS机已结账,则易快报提起患者退费申请&付款单据签批完毕后,系统退费时录入银行转账

D.不做任何回应

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第8题

小张是共享会计初审,他在审核一笔费用时,发现附件不齐全,他应当选择以下哪种方式()

A.退回经办人无需重走流程补充原始单据

B.退回经办人重走流程补充附件

C.作废付款申请单,让经办人重新发起流程

D.同意转交下一审核环节

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第9题

由部门自行组织的团队建设费实际发生金额由各部门先行垫付,根据实际活动明细描述(活动形式、参加人员等)、正规发票等单据由部门人员按次归集后统一提交《行政日常费用报销流程》,财务资金部根据流程审批情况及定额标准进行审核支付,超出定额标准部分由部门自行承担,公司不予报销()
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第10题

成本费用挂账单对应的付款单据是()

A.资金付款单

B.通用付款单

C.成本费用付款单

D.通用凭证单

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第11题

对年营收规模较小(小于2亿元)且业务开展未满2年的各级子公司,经营业务采购资金的审批流程,错误的是()

A.单笔付款100万以下由子公司自行审批

B.单笔付款金额100万元以上500万元以下:子公司内部审批流程完成后→公司财务管理部总经理→公司分管业务领导→公司财务总监

C.单笔付款金额500万元以上1000万元以下:提交总经理和董事长审批

D.由各子公司自行审批的资金支付事项,各级子公司需建立内部资金审批流程

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