有关内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法不正确的是()
A.批准单位对外投资合同
B.要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料,以及必要的计算机技术文档
C.参加单位有关会议,召开与审计事项有关的会议
D.就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料
A.批准单位对外投资合同
B.要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料,以及必要的计算机技术文档
C.参加单位有关会议,召开与审计事项有关的会议
D.就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料
第3题
A.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为直接作出临时制止决定
B.对违法违规和造成损失浪费的被审计对象,直接通报批评或者追究当事单位或者个人的责任
C.检查有关计算机系统及其电子数据和资料
D.对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人进行表彰
第4题
A.单位应当依照有关法律、法规和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度
B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复
C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨
D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计机构好人人员,按照有关规定予以表彰奖励
第5题
下列关于内部审计的说法正确的是:
A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作
B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系
C.企业内部审计机构就是审计委员会
D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限
第7题
下列各项中,属于国家审计机关权限的是:
A.帮助被审计单位建立内部审计机构
B.废止被审计单位主管部门制定的与国家法律相抵触的财政财务收支规定
C.就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材料
D.参与被审计单位重大事项的决策
第9题
A.审计机关
B.内部审计协会
C.单位主要负责人或者权力机构
D.上级主管部门
第11题
外部审计机构的权力不包括: ()。
A.要求被审计单位提供财务报表等相关资料
B.及时反映被审计单位的违规行为
C.要求商业银行的所有内部机密
D.要求被审计单位的所有相关合同
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