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[判断题]

内部审计对企业开展内控评价的依据分别为《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》()

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第1题

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行应设立独立的内部审计部门,内部审计部门主要工作职责包括:()

A.审查评价并督促改善商业银行经营活动、风险管理、内控合规和公司治理效果

B.审核内部审计章程等重要制度

C.开展后续审计,评价整改情况

D.对审计项目的质量负责

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第2题

《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则是注册会计师开展内控审计的依据。()

《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则是注册会计师开展内控审计的依据。()

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第3题

在审计控制中,()是一种对企业所有管理工作及其绩效进行全面系统的评价和鉴定的方法。

A.管理审计

B.内部审计

C.外部审计

D.内控管理

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第4题

企业应独立开展内部控制评价工作,不可以委托不承担本企业内部控制审计的中介机构协助开展内部
控制评价工作。()

Y、对

N、错

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第5题

依据《商业银行内部控制指引》的规定,内部审计部门、内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担()责任

A.管理

B.监督

C.间接

D.直接

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第6题

根据《中国邮政储蓄银行托管业务内部控制制度(试行)》有关规定,()包括审计部门开展的内部风险控制有效性评价,第三方专业机构开展的内部风险控制专项评审等

A.监督检查

B.评审评价

C.内控部门开展的稽核抽查

D.业务自查

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第7题

内部审计的目标不仅仅是审查评价,能够有效改善内控效果,防范优化风险才是关键。()

内部审计的目标不仅仅是审查评价,能够有效改善内控效果,防范优化风险才是关键。()

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第8题

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行内部审计审查评价并督促改善的对象是商业银行的()效果,促进商业银行稳健运行和价值提升。

A.业务经营

B.风险管理

C.内控合规

D.公司治理

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第9题

为积极支持在苏台资企业应对疫情影响,江苏银行未来三年将授信超100亿支持在苏台企健康发展。若对江苏银行该项业务进行审计,审计机关可开展的审计项目有 ()

A.台企贷款专项审计

B.贷款政策跟踪审计

C.贷款风险管理审计

D.授信内部控制审计

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第10题

下列关于中国《企业内部控制基本规范》说法正确的有()。

A.内控规范要求企业必须委托会计师事务所对本企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告

B.内控规范强调内部控制是由企业全体员工实施的

C.内控规范要求企业实行内部控制自我评价制度

D.执行内控规范的上市公司应披露年度自我评价报告

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第11题

企业应当建立以内控评价为核心,整合财务监督、法律合规、内部审计、纪检监察等职能的全方位、多层
次的监督体系。()

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