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[主观题]

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,关于审计结果运用的说法正确的是()

A.审计机关对内部审计发现的问题一律不再在审计报告中反映

B.单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施

C.审计机关在审计中涉及国家机关、事业单位和国有企业三级以下单位时,可以不必评估被审计单位内部审计工作的质量,直接利用其内部审计力量和成果

D.对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果口头告知内部审计机构

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第1题

为加强和规范内部审计工作,2003年3月4日审计署发布了:A.《内部审计工作条例》 B.《内部审计基本

为加强和规范内部审计工作,2003年3月4日审计署发布了:

A.《内部审计工作条例》

B.《内部审计基本准则》

C.《审计署关于内部审计工作的规定》

D.《审计署关于内部审计若干问题的暂行规定》

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第2题

《审计署关于内部审计工作的规定》指出:单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人。对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计机构。()
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第3题

按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:()。 A.对与审计事项有

按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:()。

A.对与审计事项有关的问题向相关人员进行调查,并取得证明材料

B.对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任审计

C.对违法违规行为的直接责任人进行处罚

D.对可能隐匿的会计凭证可不经任何人批准予以封存

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第4题

按照《审计署关于内部审计工作的规定》,无须授权或批准,内部审计机构有权: A.召开与审计事项有关

按照《审计署关于内部审计工作的规定》,无须授权或批准,内部审计机构有权:

A.召开与审计事项有关的会议

B.对违法人员进行通报批评

C.对可能转移的会计凭证进行封存

D.对本单位领导进行任期经济责任审计

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第5题

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是: A.本单位的财务经

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是:

A.本单位的财务经理

B.本单位的财务部门

C.本单位的监事会

D.本单位主要负责人或者权力机构

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第6题

首次明确规定“依法属于审计机关审计监督对象的单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度;其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督”的是:

A.1994年发布的《中华人民共和国审计法》

B.2003年发布的《审计署关于内部审计工作的规定》

C.2006年发布的《中华人民共和国审计法》

D.2010年发布的《中华人民共和国审计法实施条例》

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第7题

《审计署关于内部审计工作的规定》指出:内部审计结果及整改情况应当作为()的重要依据。

A.考核

B.任免

C.奖惩

D.相关决策

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第8题

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有: A.召集相关人员

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有:

A.召集相关人员召开与审计事项有关的会议

B.提出纠正、处理违法违规行为的意见

C.检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料

D.经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料

E.对违法违规和造成损失浪费的人员进行处罚,并对社会公布审计结果

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第9题

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有:A.召集相关人员召

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有:

A.召集相关人员召开与审计事项有关的会议

B.提出纠正、处理违法违规行为的意见

C.检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料

D.经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料

E.对违法违规和造成损失浪费的人员进行处罚,并对社会公布审计结果

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第10题

《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的业务范围包括:

A.财政财务收支

B.经济活动

C.内部控制和风险管理

D.治理

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第11题

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,以下关于商业银行内部审计组织架构的说法中,不正确的是:()

A.监事会对内部审计工作进行监督

B.董事会对内部审计的独立性和有效性承担直接责任

C.高级管理层负责批准内部审计章程

D.审计委员会负责指导、考核和评价内部审计工作

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