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[判断题]

各营业机构应加强业务核查,定期和不定期地对开户单位现金收付情况进行检查,并按各属地人民银行要求报告现金管理情况()

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第1题

各营业机构柜员尾箱和库管员尾箱应定期或不定期进行检查,确保账款相符。说法正确的()

A.支行委派会计主管每周至少抽查1次

B.支行分管行长每月至少检查1次

C.支行长每半年至少检查1次

D.分行会计运营部门应定期或不定期地组织查库,十一、春节等长假及年终决算前必须进行全面检查

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第2题

各机构应定期或不定期地组织重要会计业务印章保管和使用情况的检查。支行会计经理每()至少组织一次重要会计业务印章保管和使用情况的检查。

A.周

B.月

C.半年

D.年

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第3题

信用卡条线的保证金管理中,各机构营业部门业务人员应加强保证金押品核对,确保每月保证金账实相符,即保证金实物与保证金管理系统余额一致;各保证金保管机构应加强内部对账等业务监管,有效控制业务风险;定期进行账实的核对,核对频率每季度不得少于一次()此题为判断题(对,错)。
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第4题

信用卡条线的保证金管理中,各机构营业部门业务人员应加强保证金押品核对,确保()保证金账实相符,即保证金实物与保证金管理系统余额一致;各保证金保管机构应加强内部对账等业务监管,有效控制业务风险;定期进行账实的核对,核对频率()不得少于一次

A.每日,每月

B.每月,每月

C.每月,每季度

D.每日,每季度

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第5题

各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、公民身份号码和照片中的一项或多项核对不一致,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第6题

本行至少()对营业机构通过账户管理系统办理的业务进行定期和不定期监督检查

A.月

B.季

C.半年

D.年

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第7题

行政事业单位应当加强货币资金的核查控制,指定()定期和不定期抽查盘点库存现金,核对银行存款余额,抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表,核对是否账实相符、账账相符。

A.财务主管

B.出纳人员

C.不办理货币资金业务的会计人员

D.单位内部控制负责人

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第8题

对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,各营业机构原则上应继续办理业务。
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第9题

为进一步检验落实维护工作,应()地组织大、中、小型;省内、省际及全国性的演练。演练方案由相关业务领导部门在维护作业计划中下达,或由各维护单位自行决定。

A.定期

B.不定期

C.定期或不定期

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第10题

各营业机构对柜员尾箱和库管员尾箱应定期或不定期进行检查,确保账实相符,检查频率正确的有()

A.会计主管每周应抽查柜员重要空白凭证尾箱

B.支行分管会计的行长每月至少抽查一次重要空白凭证的查库

C.支行长每季至少进行一次重要空白凭证的全面盘查

D.支行长每季至少进行一次重要空白凭证的抽查

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第11题

单位应当加强货币资金的核查控制。指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金,核对银行存款余额,抽查(),核对是否账实相符、账账相符。对调节不符、可能存在重大问题的未达账项应当及时查明原因,并按照相关规定处理。

A.银行总账

B. 银行存款余额调节表

C. 银行日记账

D. 银行对账单

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