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[多选题]

内部控制中,结构防范风险包括()。

A.职责分离

B.完整和准确的记录保存

C.资产的实物安全

D.授权的层级

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第1题

内部控制中,结构防范风险不包括职责分离。()
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第2题

内部控制中,结构防范风险不包括授权的层级。()
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第3题

内部控制中,结构防范风险不包括资产的实物安全。()
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第4题

内部控制中,结构防范风险不包括()。

A.职责分离

B.完整和准确的记录保存

C.资产的实物安全

D.授权的层级

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第5题

内部控制中,结构防范风险不包括完整和准确的记录保存。()
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第6题

内部控制中,结构防范风险不包括()。
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第7题

内部控制中,结构防范风险不包括()。

A.职责分离

B.完整和准确的记录保存

C.资产的实物安全

D.授权的层级

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第8题

内部控制中,结构防范不包括()。

A.职责分离

B.完整和准确的记录保存

C.资产的实物安全

D.授权的层级

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第9题

控制活动是被审计单位内部控制的要素,其中实物控制是控制活动的一个重要方面。实物控制的效果影响资产的安全,从而对财务报表的可靠性及审计均产生影响。实物控制主要包括下列()内容。

A.对资产和记录采取适当的安全保护措施

B.对访问计算机程序和数据文件设置授权

C.定期盘点并将盘点记录与会计记录核对

D.对保管和看护实物的人员进行职责分离

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第10题

以下关于加强内部控制防范操作风险的叙述,哪些是正确的?

A.银行应有明确的职责分工以及相关职能的适当分离,以避免潜在的利益冲突

B.银行应密切监测对指定风险限额或权限的遵守情况

C.银行应对接触和使用银行资产的记录进行安全监控

D.银行应定期对职工健康状况进行检查以确保其能胜任工作

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第11题

下列有关内部控制要素的说法中正确的有()。

A.信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录

B.对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动

C.对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施

D.风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险

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