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[单选题]

下列各项中,不受被审计单位信息系统的设计和运行直接影响的是()。

A.注册会计师对被审计单位业务流程的了解

B.需要收集的审计证据的性质

C.审计风险的评估

D.财务报表审计目标的制定

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第1题

下列有关信息技术对审计的影响的说法中,错误的是()。

A.被审计单位对信息技术的运用不改变注册会计师制定审计目标,进行风险评估和了解内部控制的原则性要求

B.被审计单位对信息技术的运用影响审计内容

C.被审计单位对信息技术的运用影响注册会计师需要获取的审计证据的性质

D.被审计单位对信息技术的运用不影响注册会计师需要获取的审计证据的数量

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第2题

在确定被审计单位财务报告编制基础的可接受性时,下列各项中,注册会计师需要考虑的有()。

A.财务报表的性质

B.被审计单位的性质

C.财务报表的目的

D.被审计单位管理层是否充分了解财务报告编制基础

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第3题

下列有关注册会计师了解被审计单位性质的说法中,错误的是()。

A.了解被审计单位筹资活动,有助于注册会计师评估被审计单位在融资方面的压力,并进一步考虑被审计单位在可预见未来的持续经营能力

B.了解被审计单位所有权结构,有助于注册会计师识别关联方关系并了解被审计单位的决策过程

C.了解被审计单位治理结构,有助于注册会计师关注被审计单位在经营策略和方向上的重大变化

D.了解被审计单位经营活动,有助于注册会计师识别预期在财务报表中反映的主要交易类别、重要账户余额和列报

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第4题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有( )。
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

C.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

D.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

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第5题

会计信息系统的审计对象是()。

A.被审计单位的计算机会计信息系统

B.被审计单位的会计信息系统

C.被审计单位的计算机会计信息系统及相关系统

D.信息系统相关业务

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第6题

下列各项因素中,注册会计师在确定财务报表整体重要性时通常需要考虑的有( )。
下列各项因素中,注册会计师在确定财务报表整体重要性时通常需要考虑的有()。

A.被审计单位的性质

B.基准的相对波动性

C.被审计单位治理层和管理层对注册会计师与其沟通错报的期望

D.被审计单位是否由集团内部关联方提供融资

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第7题

下列有关注册会计师了解被审计单位的风险评估过程的说法中,正确的有()。

A.如果注册会计师识别出管理层未能识别出的重大错报风险,应当将与风险评估过程相关的内部控制评估为存在值得关注的内部控制缺陷

B.注册会计师可以通过了解被审计单位及其环境的其他方面获取的信息,评价被审计单位风险评估过程的有效性

C.如果被审计单位的风险评估过程符合其具体情况,了解风险评估过程有助于注册会计师识别财务报表重大错报风险

D.在评价被审计单位的风险评估过程的设计和执行时,注册会计师应当了解管理层如何估计风险的重要性

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第8题

下列各项中,注册会计师为确定财务报表整体的重要性而选择基准时,通常无需考虑的是()。

A.是否为首次接受委托的审计项目

B.被审计单位的性质

C.被审计单位的所有权结构

D.被审计单位的融资方式

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第9题

下列有关注册会计师了解被审计单位对会计政策的选择和运用的说法中,正确的有()。
下列有关注册会计师了解被审计单位对会计政策的选择和运用的说法中,正确的有()。

A.注册会计师需要了解被审计单位选择保守还是激进的会计政策

B.如被审计单位变更了重要的会计政策,注册会计师应当考虑会计政策的变更是否得到恰当处理和充分披露

C.注册会计师应当关注被审计单位选用了哪些会计政策、为什么选用这些会计政策以及选用这些会计政策产生的影响

D.注册会计师应当关注被审计单位对重大和异常交易的会计处理方法是否适当

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第10题

下列情形中注册会计师通常采用较高的百分比确定实际执行的重要性的是()。

A.A.以前期间的审计经验表明被审计单位的内部控制运行有效

B.B..被审计单位管理层能力欠缺C被审计单位面临较大的市场竞争压力

C.C.注册会计师首次接受委托

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