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[多选题]

总部内部审计机构根据公司管理要求和项目管理需要,依照()的原则,可授权所属内部审计机构开展审计。

A.利于管理

B.提高效率

C.风险可控

D.节约成本

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第1题

内部审计机构管理的内容主要包括()。

A.审计项目业务控制

B.人力资源管理

C.领导与沟通

D.组织协调

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第2题

以下针对内部审计机构的设置,说法不正确的是()。

A.内部审计机构在本单位党组织、董事会(或主要负责人)的直接领导下开展内部审计工作

B.重大违纪违法问题线索,内部审计机构在向本单位党组织、董事会(或主要负责人)以及上一级单位的内部审计机构报告

C.国有企业应当建立总审计师制度,总审计师协助党组织、董事会(或主要负责人)开展内部审计工作

D.内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务

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第3题

()是被审计单位、公司相关专业管理部门根据内部审计提出的问题及建议,按照国家法律法规、公司管理规范及要求,纠正错误、挽回损失、规避风险、改善管理的有关行为。

A.内部巡视活动

B.内部审计整改

C.外部监督机制

D.内部监察机制

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第4题

建设项目审计由内部审计机构负责组织开展,遵循“()”原则。

A.谁审计,谁投资

B.谁巡视,谁审计

C.谁投资,谁组织审计

D.谁建设,谁审计

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第5题

审计实施方案中的审计工作要求,包括()。

A.审计人员职责分工

B.项目进度安排

C.针对审计事项确定的审计应对措施

D.审计组内部重要事项管理

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第6题

目前,国际上关于内部审计发展的方向主要包括三方面()

A.风险管理

B.内部控制

C.公司治理

D.成本管理

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第7题

下列关于授权审计的表述,正确的是()

A.同级审计机关之间可以进行授权

B.授权审计的双方当事人都必须是审计机关且存在业务领导关系

C.审计机关可以将其审计范围内的审计事项授权给社会审计组织办理

D.审计机关可以将其审计范围内的审计事项授权给内部审计机构办理

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第8题

以下哪些项目是内部审计师协会《职业道德规范》所允许的?()

A.内部审计师运用与审计相关的信息决定购买雇主公司发行的股票

B.内部审计师未向董事会的审计委员会报告有关非法行为的重大发现,因为管理当局已经表示要解决这些问题

C.根据法庭传唤,内部审计师出庭披露可能对本机构不利的机密的,与审计相关的信息

D.内部审计师接受某雇员的一份礼物,因为审计师在最近一份审计报告中称赞过该雇员

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第9题

内部审计是一种独立是指内部审计机构及内部审计人员要做到绝对的独立。()
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第10题

内部审计机构是否建立结果沟通制度取决于内部审计机构负责人的职业判断。()
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