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[判断题]

实施测试和分析是在了解内部控制体系的基础上,评价内部控制体系的运行与绩效。()具体可以采取符合性测试和指标分析等,其中,对内部控制结果评价,主要采取符合性测试法。()

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第1题

商业银行内部控制体系评价等级中的二级,即综合评分80-89分,是指被评价机构内部控制体系一般,
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第2题

()评价控制的设计是否合理,以及是否得到执行,但不涉及评价控制执行的效果

A.了解内部控制

B.控制测试

C.实质性程序

D.双重目的测试

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第3题

对货币资金内部控制进行初步评价的目的在于()。

A.省略控制测试,直接实施实质性程序

B.减少实质性程序的审计范围

C.确定注册会计师是否应该依赖内部控制

D.详细了解被审计单位货币资金的内部控制制度

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第4题

财务报表审计的目标是对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见,因此注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与()相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制

A.审计

B.实质性程序

C.总体应对措施

D.控制测试

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第5题

从业务流程层面了解和评价内部控制的主要工作包括()。

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制,并记录相关控制活动及控制目标,以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试,证实对业务流程和相关控制活动的了解,并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险,以及拟采取的应对措施

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第6题

当难以对内部控制的有效性作出评估时,内部审计人员应()。

A.将控制风险估计为低水平

B.将控制风险估计为高水平

C.扩大实质性测试范围

D.扩大符合性测试范围

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第7题

在重要业务流程层面了解和评价内部控制,可以做出如下设计()

A.确定被审计单位的重要业务流程和重要交易类别及重要交易流程

B.确定可能发生错报的环节

C.识别和了解相关控制并记录

D.执行穿行测试

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第8题

下面有关了解被审计单位内部控制的提法正确的是()。

A.注册会计师通过了解确定控制设计不当,就不需要再考虑控制是否得到执行

B.注册会计师可使用询问程序来获得其设计的证据以及确定其是否得到执行

C.在对某信息系统的内部控制的了解可以代替对控制运行有效性的测试

D.穿行测试即可获得其设计的证据也可确定其是否得到执行

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第9题

内部控制整体层面的测试,包括的内容有()。

A.对控制环境的测试

B.对风险评估的测试

C.对信息与沟通的测试和对监督的测试

D.每一方面的测试又包括对若干具体要素的测试

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第10题

()方法不用于内部控制符合性测试。

A.观察

B.重做

C.检查证据

D.函证

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