题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据不包括()
A.内部管理控制制度
B.内部会计控制制度
C.业务规范、技术经济标准
D.内部审计制度
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A.内部管理控制制度
B.内部会计控制制度
C.业务规范、技术经济标准
D.内部审计制度
第2题
A.健全性
B.有效性
C.合规性
D.可操作性
第7题
A.A.法律风险
B.B.道德风险
C.C.信用风险
D.D.合规风险
第8题
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
第9题
A.A.确信控制可能防止或发现错误及违规行为
B.B.提供确定实质性测试性质、时间和范围的依据
C.C.确定内部控制系统中错误或违规行为的起因
D.D.评价资源利用效率
第10题
A.评审存货内部控制制度的健全性和有效性
B.审查存货增减业务的真实性和合法性
C.验证存货账面余额的真实性和正确性
D.审查存货保管的安全性和完整性
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