题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据不包括()

A.内部管理控制制度

B.内部会计控制制度

C.业务规范、技术经济标准

D.内部审计制度

单选题,请选择你认为正确的答案:
提交
你的答案:
错误
正确
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据不包括()A、内部管…”相关的问题

第1题

内部控制评价的核心是评价其健全性和有效性。()
点击查看答案

第2题

根据《反洗钱管理办法》规定,审计部组织进行反洗钱审计,对反洗钱工作制度建设和操作流程的()进行审计,对反洗钱内部控制制度的完整性和有效性进行评价。

A.健全性

B.有效性

C.合规性

D.可操作性

点击查看答案

第3题

对内部控制的初步评价,主要是评价内部控制的()。

A.合理性

B.健全性

C.有效性

D.合法性

E.可靠性

点击查看答案

第4题

存货审计当中评审存货内部控制制度的()和有效性。

A.合法性

B.权威性

C.唯一性

D.健全性

点击查看答案

第5题

内部控制审计对象是()。

A.特定基准日财务报告内部控制设计与运营有效性

B.整个期间财务报告内部控制设计与运营有效性

C.被审计单位编制内部控制评价报告

D.被审计单位财务报告

点击查看答案

第6题

内部审计是一种独立客观的监督和评价活动,通过审查和评价经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性促进目标的实现。()
点击查看答案

第7题

商业银行内部审计部门的内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对()的评估。

A.A.法律风险

B.B.道德风险

C.C.信用风险

D.D.合规风险

点击查看答案

第8题

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性,并至少()向审计委员会提交一次内部控制评价报告。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

点击查看答案

第9题

审计师考虑与财务报表审计相结合的内部控制系统的强处和弱点的主要原因是()。

A.A.确信控制可能防止或发现错误及违规行为

B.B.提供确定实质性测试性质、时间和范围的依据

C.C.确定内部控制系统中错误或违规行为的起因

D.D.评价资源利用效率

点击查看答案

第10题

下列选项中属于存货审计的内容的是()。

A.评审存货内部控制制度的健全性和有效性

B.审查存货增减业务的真实性和合法性

C.验证存货账面余额的真实性和正确性

D.审查存货保管的安全性和完整性

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信