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[判断题]

内部审计人员在实施必要的审计程序后,严禁透露审计对象相关意见,及时完成审计报告。审计报告应包括审计目标和范围、审计依据、审计发现、审计结论、审计建议等内容。()

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第1题

在我国,内部控制的审计报告标题统一为()。

A.审计报告

B.审计意见

C.内部控制审计报告

D.审计人员的意见

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第2题

在我国,审计报告的标题统一为()。

A.审计报告

B.审计意见

C.审计人员的报告

D.审计人员的意见

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第3题

关于同一公司内部控制审计和财务报表审计意见之间关系,下列说法对的有()。

A.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,普通应当出具否定意见内部控制审计报告

B.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,应当出具否定意见财务报表审计报告

C.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,应当出具无法表达意见内部控制审计报告

D.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,也许出具无保存意见财务报表审计报告

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第4题

审计报告的范围段包括()和已实施的审计程序

A.审计证据

B.审计分类

C.审计依据

D.审计方法

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第5题

下列关于审计报告的说法中,正确的是()

A.我国国家审计机关和内部审计机构通常撰写简式审计报告

B.审计报告应详细记录审计过程和结果

C.社会审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告

D.国家审计、内部审计和社会审计的审计报告具有相同的法律效力

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第6题

以下内部审计报告正文所包括的内容,哪些是独立审计报告所不具备的?()

A.审计依据

B.审计结论

C.审计决定

D.审计建议

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第7题

在决定提交内部审计报告时,内部审计人员应考虑的因素有()。

A.是否了解和确认了所有的相关信息

B.确定了审计的结论和措辞

C.就审计报告的事实与被审单位进行了沟通

D.是否取得被审计单位的同意

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第8题

内部审计部门对合同进行的审计为常规审计,一般采取送达审计方式,一般情况下不下达审计通知书。审计结束后直接签署审计意见,不出具审计报告。()
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第9题

在撤点会议上内部审计人员与被审计部门人员沟通的内容有()。

A.审计中发现的问题及改进建议

B.被审单位对发现问题及其原因的确认

C.审计报告的表述方式和措辞

D.审计报告的意见的实质内容

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第10题

在制定审计实施方案前,内审人员应对被审计单位相关经营管理和内部控制情况进行必要的调查,在对重要性水平和风险进行评估的基础上,根据内部控制审计目标,确定审计的(),制定具体的审计程序、步骤和方法。

A.对象、门店和地点

B.范围、内容和重点

C.规模、数量和人员

D.时间、地点和目标

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第11题

总体审计计划包括()。

A.接受审计委托

B.执行审计程序

C.出具审计报告

D.作出审计处理

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