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[单选题]

企业采购部门的下列做法中,恰当的有()。

A.采购部门填写的订购单应连续编号

B.每张请购单必须有有关主管人员签字批准

C.采购部门要求请购单应连续编号

D.采购部门收到请购单后,只能对经过批准请购单发出订购单

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第1题

企业采购部门的下列做法中,正确的有()。

A.采购部门根据各部门填写的请购单直接采购货物并付款

B.采购部门要求请购单应连续编号

C.每张请购单必须有有关主管人员签字批准

D.采购部门填写的订购单应连续编号

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第2题

以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中,恰当的是()

A.记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单

B.基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购

C.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购

D.验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依

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第3题

下列关于企业采购与付款环节涉及的内部控制,正确的是()。

A.由采购经理负责询价与确定供应商

B.支票应预先顺序编号

C.请购单应预先顺序编号

D.验收部门负责比较所收商品与请购单上的要求是否相符

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第4题

采购与付款循环的下列相关凭单中,编制后需要相关人员签字批准的有()。

A.请购单

B.订购单

C.验收单

D.付款凭单

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第5题

下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,设计不合理的是()。

A.仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单

B.独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符

C.验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据

D.验收部门应将验收单其中一联交采购部门

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第6题

一般而言,对凭证进行连续编号是被审计单位购货业务的一项重要内部控制措施。但对于部门较多的被审计单位,一般并不对()进行连续编号。

A.请购单

B.订购单

C.验收单

D.付款单

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第7题

注册会计师为了验证期末应付账款余额存在低估,以下审计证据中,证明力最强的是()。

A.供应商提供的月末对账单

B.被审计单位编制的连续编号的请购单

C.被审计单位编制的连续编号的验收报告

D.被审计单位编制的连续编号的采购订购单

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第8题

企业内对于没有包括在BOM结构中的生产辅料、办公用品、劳动保护用品等物料,由需求部门或者库存管部门提出采购申请,经有关人员审核后才能进行采购,这种采购申请在ERP系统中的表现形式称为()。

A.请购单

B.询价单

C.报价单

D.采购订单

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第9题

为加强控制,每张请购单必须经对这类支出预算负责的主管人员签字批准。()
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第10题

各部门需要购买的货物或劳务,统一汇总至请购部门,由请购部门对需求部门提出的采购需求进行审核,并进行归类汇总,统筹安排企业的采购计划。()
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